老师好,我公司4月申请了增值税加计抵减,后来通知不符合条件,需要做进项税转出,并已补交税款,前期加计抵减也未做账务处理,请问我现在具体怎么做账务处理呀 84784974 | 提问时间:2019 09/25 11:20maize老师 金牌答疑老师 职称:初级会计师,中级会计师 免费直播 你按补交这个税款做账就可以,你之前减免不是没有做么,...
邹老师您好我司是总公司,每月收其他五家业务不同的分公司增值税及附加税,再汇总向税局缴税。4月起总公司满足加计抵减条件,那现在每月分公司交来总公司的税款应该算上加计抵减金额吗?这种情况下总分公司应该分别怎样做账务处理呢?包括计提和缴纳时。 答: 总分公司如果是一块核算的就加上,独立核算的就不加 老...