内审检查表 审核部门:陪同人员: 审核依据:1、《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019 2、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》国市检测【2018】245号 3、公司《质量手册》、《程序文件》 4、开展检验检测活动所依据的国家或行业的有关法律、法规或标准; 5、客户的要求、标书和合同...
通过系统、全面的检查,内审检查表能够揭示管理体系中的潜在问题;及时提出改进的方向。每一次的内审;都是一次机会,让组织在自我审视中不断完善、进步。检查表地设计并非简单地勾选式任务,它应当具备一定的深度以及精准度,确保每一项检查都能够与实际操作相对接。是企业内部管理的重要工具内审检查表必须关注到每一项细节...
检验检测机构全套内审检查表(已审核)准则条款检验检测机构资质认定评审准则条款内容审核部门现场内部审核情况审核结果1.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织业务办鸡冠区疾病预防控制中心是由鸡冠区人民政府根据法律法规的规定,经鸡西市政府机构编制管理部门核准成立的独立法人公益性事业单位,隶属于鸡冠区卫生和...
内审检查表(通用).pdf,质量管理体系内部审核检查表 编号:SCLS/QR-8.2-05 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 4.2、文件要 1、是否得到了适用的有效的文件﹖ 求 4.2.3、文件控 制 2、部门使用的文件是否有效﹖
《内审(自检)检查表》-企业管理.docx,会计实操文库 PAGE1 / NUMPAGES4 《内审(自检)检查表》 一、审核部门:[具体部门名称] 审核日期:[年/月/日] 二、审核项目及内容: (一)管理体系文件执行情况 1. 是否有现行有效的管理体系文件? 检查方法:查看文件清单,抽查相
内审检查表 受审核部门:审核员:涉及标准条款 涉及检查的文件名称 检查内容 内审检查表 检查方法文件现场查阅检查 审核描述(客观证据)检查结果OKNG 保存期限:5年 1/1 表单编号:FM-DCC-009-A0
内审检查表(全部)三体系内审参考资料 三体系共有要素: 审核依据 审核内容 QMS EMS OSHMS 4.4.4 体系文件 4.2.1 文件要求总则 1.管理体系文件应包括:方针、目标指标和管理方案、管理手册、标准要求的程序文件、成品及原辅材料质量标准、工艺规程、操作规程、发挥职责职能所需要的各种行政党群文件、记录,文件管理部门...
内审检查表是我们内审员经常用到的资料,yjbys小编下面为你整理了内审检查表的范本,希望对你有所帮助。 内审检查表范本1 XXX有限公司 内审检查表 编号: NO: 涉及过程 交付 审核区域 营销科 审核员 过程类型 04 责任人 审核日期 审核内容 (输入、输出
内审检查表-综合管理部2024.doc,第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 3页 内部审核检查表 受审核部门:综合管理部 审核日期: 2024年 7月 24日 表单号:ES/ZHJC CX07-JL03 标准条款及要求 审核要点 审核方法 审核记录 不符合项标准 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否有证据表明组
ISO内审检查表(完整版)被审核部门管理层审核员:审核时间:9001条款及要求14001条款及要求45001条款及要求检查内容检查记录符合or不符合4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境4.1理解组织及其所处的环境1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术...