根据小编的统计,已经披露2024年年度报告的上市公司中,有8家上市公司的财务报表审计与内控审计是2家不同的会计师事务所。 详细如下: 注:1、审计费单位为人民币万元; 2、以上上市公司2024年报均被出具标准无保留意见的审计报告。 END 精彩...
1、财报审计的审计意见是针对财报的真实性、是否存在重大错报发表的;内控审计的审计意见是针对与财报相关...
虽然从审计范围、使用方法和审计流程上来看,财报审计和内控审计存在很大的不同,但从注册会计师为两种审计所提供的审计服务来看,内控审计和财报审计的目标都是保证鉴证业务的合理性,确保财务报表具有参考价值。因此,两种审计具有很大的相似之处,可以互相借鉴,进行有效结合。 将内控审计和财报审计相结合,可以更加...
发现内控审计意见和财报审计意见之间存在一定联系,但并非一一对应,差异 主要来源于评价标准的不同。 【关键词】整合审计内控审计财报意见 一、引言 2012年起,主板上市公司须聘请专业资质的会计师事务所在出具年报审计报告 的同时,对上市公司内部控制的有效性发表鉴证意见,即内部控制审计报告。 从此我国主板上市公司面临两...
截止5.3日,沪深两市披露了4,752家公司的2021年年度报告。详见《独家 | A股4,752家公司2021年度审计费及审计意见分析!》 根据小编的统计,已经披露2021年年度报告的上市公司中,有25家上市公司的财务报表审计与内控审计是2家不同的会计师...
一般情况下,A股公司的财报和内控审计机构都是一家会计所。但少数情况下,也存在是两家会计所的情况。根据YCY会计行业观察的统计,A股2020年报审计市场中,这样的A股公司一共有如下19家。 上表中,潍柴动力2020年报或聘用会计所的公告,都未分别披露财报审计和内控审计各自的费用金额。
网络投票同日进行。股权登记日为12月23日,当日收市后持有安泰科技股票的投资者可以参与投票。会议地点:安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、《关于变更2024年度财报和内控审计机构的议案》。本文源自:金融界 作者:公告君 ...
同学你好,是这样的。注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署相同的日期。
除了作为财报内控有效性实施第一责任人上市公司,要确保财务报告内部控制有效实施外,还应当授权内部审计机构或履行内部审计职能的机构对内部控制的有效性进行监督,保证其机构设置、人员配备和工作的独立性,对监督发现的内部控制重大缺陷,应及时向董事会和监事会报告,并督促整改。会计师事务所在开展财务报表审计时,如...
作者: 中注协:做好上市公司2023年报审计工作,对财报和内控审计情况进行全程监控,适时启动年报审计监管约谈网页链接 今年依然要关注哪些倒霉蛋被枪口指导,往年有一些 st 就被指导退市了。。。