1.被审计单位认可审计工作,针对审计发现和建议,立刻采取行动,哪怕并不一定是完全按照审计建议开展行动。
虽然从审计范围、使用方法和审计流程上来看,财报审计和内控审计存在很大的不同,但从注册会计师为两种审计所提供的审计服务来看,内控审计和财报审计的目标都是保证鉴证业务的合理性,确保财务报表具有参考价值。因此,两种审计具有很大的相似之处,可以互相借鉴,进行有效结合。 将内控审计和财报审计相结合,可以更加...
根据小编的统计,已经披露2023年年度报告的上市公司中,有11家上市公司的财务报表审计与内控审计是2家不同的会计师事务所。 详细如下: 注:1、审计费单位为人民币万元 2、以上上市公司2023年报均被出具标准无保留意见的审计报告 END 精彩推...
同学你好,是这样的。注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署相同的日期。老师回复_会计答疑中心-之了课堂会计在线问答平台
审计内控意见差异整合会计师 整合审计下内控意见和财报意见差异分 析 兰婷 【摘要】本文以2014和2015年内控审计意见、财报意见为研究对象,对二者 的区别和联系进行梳理,在此基础上分析不一致情况以及产生不一致的原因。 发现内控审计意见和财报审计意见之间存在一定联系,但并非一一对应,差异 主要来源于评价标准的不同。
一般情况下,A股公司的财报和内控审计机构都是一家会计所。但少数情况下,也存在是两家会计所的情况。根据YCY会计行业观察的统计,A股2020年报审计市场中,这样的A股公司一共有如下19家。 上表中,潍柴动力2020年报或聘用会计所的公告,都未分别披露财报审计和内控审计各自的费用金额。
截止5.3日,沪深两市披露了4,752家公司的2021年年度报告。详见《独家 | A股4,752家公司2021年度审计费及审计意见分析!》 根据小编的统计,已经披露2021年年度报告的上市公司中,有25家上市公司的财务报表审计与内控审计是2家不同的会计师...
网络投票同日进行。股权登记日为12月23日,当日收市后持有安泰科技股票的投资者可以参与投票。会议地点:安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、《关于变更2024年度财报和内控审计机构的议案》。本文源自:金融界 作者:公告君 ...
股权登记日为12月23日,当日收市后持有安泰科技股票的投资者可以参与投票。 会议地点:安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)。 本次股东大会共计审计1项议案,具体如下: 1、《关于变更2024年度财报和内控审计机构的议案》。 本文源自:金融界...
股权登记日为12月23日,当日收市后持有安泰科技股票的投资者可以参与投票。 会议地点:安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)。 本次股东大会共计审计1项议案,具体如下: 1、《关于变更2024年度财报和内控审计机构的议案》。