1.负责审核公司年度财务报表及内部控制制度的有效性和执行情况 2.对公司内控体系、内部交易程序、决策程序等开展全面检查并提出改进意见 3.负责对各部门进行业务招待费用的审核 4.完成领导交办的其他工作 岗位职责(含任职要求) 岗位说明: 1.从事企业财务或审计类相关工作5年以上,有大型企业工作经历者优先 2.熟悉国家...
(3) 审计意见:首先,形式上,我国注册会计师是直接针对被审公司内部控制情况发表审计意见,而日方则是间接对管理层出具的内部控制自我评价报告发表审计意见;在内容上,日本的内部控制审计意见类型有5 种,我国则为4 种,区别在当审计范围受到限制的时候,我国的《审计指引》要求注册会计师解除业务约定或出具无法表示意见的...
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