工资薪金支出1000万元,职工福利费140.1万[含发放酒精列入福利费3.4万元(1000*30+200*20)] ,则职工福利费的调整金额为0.1万元,此时职工福利费无形中多了0.4万元,本来按着情形2我们应当在《纳税调整项目明细表》第30行“(十七)其他”纳税调整增加0.4万元,但是我们要注意到,按着实际的职工福利费139.7万元(140.1-0.4)...
它就提示你单位有调增调减这个实际有业务的忽略就行。
一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【16000】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【40000】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增...
老师, 太高兴了!又遇见了您!我不要调整,我是想着是不是把销售收入应该填列到此处 ...
扫描未通过,具体信息: 一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【301600】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产...
一、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【0.01】万元,请核实。二、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【23000】元;...