让我们一同打开记忆的闸门,回顾 2024 年那些令人难忘的砥砺前行、年度奋进时刻。 2024年,柳林农商银行稽核审计部深入践行以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信要求,狠抓审计业务能力建设,将审计整改的“下半篇文章”与审计揭示问题的“上半篇文...
5月28日,汉中市内部审计协会2025年第三届理事会第三次会员代表大会暨高质量发展推进会在汉中召开,会上西乡农商银行稽核审计部被授予“优秀组织”荣誉称号。 长期以来,西乡农商银行严格贯彻落实国家审计精神,坚持内部审计不松懈,驰而不息强化内...
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审计稽核部岗位职责 职位描述: 1.负责执行公司的内部审计和外部审计工作 2.制定并实施内部审计计划、组织审计项目的实施 3.建立和完善内部控制制度,进行内部控制评估及风险分析 4.协助上级完成其他内控管理工作 5.监督审计过程中相关方行为合规性 6.协助处理... ...
稽核部门和审计部门在企业中扮演着不同的角色,其职责和定位也有所区别。稽核部门通常作为财务部门的一部分,专注于内部监督和控制,确保财务报表的真实性和准确性。而审计部门则是一个独立的职能部门,直接向公司主要负责人或监察部门汇报,其职责包括独立评估公司的财务状况、运营效率及内部控制的有效性。...
1.负责制定联社稽核审计工作规划与年度计划,并组织实施; 2.负责制定内部审计工作流程、作业标准、职业道德规范等稽核审计制度和流程等规范性文件,并组织实施和监督检查; 3.负责公司治理的健全性和有效性、经营管理的合规性和有效性、内部控制的适当性和有效性、风险管理的全面性和有效性、会计记录和财务报告的完整性...
稽核审计部的主要职能是评估和监督组织的内部控制和业务流程,以确保其合规性和有效性。该部门通过以下方式实现其职能:稽核审计部负责评估组织的内部控制体系,包括财务控制、风险管理、信息技术安全等方面。通过对控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等方面的审查,识别潜在的风险和漏洞,并提供改进建议。稽...
5.针对审计稽核情况,提供合理化建议; 6.配合本部门同事完成年度审计任务; 7.其他相关的工作。 任职要求 1.金融、法律等相关专业背景硕士研究生及以上学历,取得证券执业资格或通过证券从业资格考试;同时具有审计、法律、金融、IT等复合专业背景或具备注册会计师/ 国际注册内部审计师资格的优先; ...
稽核审计部通常承担着以下几个方面的工作职责。 1.内部控制审计:稽核审计部负责对组织的内部控制体系进行审计,包括对流程、制度和制度执行情况的审核,确保组织的内部控制体系能够有效地防止欺诈和错误。 2.财务审计:稽核审计部负责对组织的财务报表进行审计,包括对财务报表的真实性、完整性和准确性进行审核,确保财务报表...
1.负责根据国家经济、金融方针政策和审计工作的法律法规,拟定本行内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,负责全行审计监督体系规划与建设; 2.负责制订和维护全行审计工作相关政策、制度并组织实施,定期汇集、分析、总结全行审计工作情况; 3.负责审计档案的建立与管理; ...