审计稽核部岗位职责 职位描述: 1.负责执行公司的内部审计和外部审计工作 2.制定并实施内部审计计划、组织审计项目的实施 3.建立和完善内部控制制度,进行内部控制评估及风险分析 4.协助上级完成其他内控管理工作 5.监督审计过程中相关方行为合规性 6.协助处理... 查看更多审计稽核部岗位职责信息 登录后查看全部 去
5.针对审计稽核情况,提供合理化建议; 6.配合本部门同事完成年度审计任务; 7.其他相关的工作。 任职要求 1.金融、法律等相关专业背景硕士研究生及以上学历,取得证券执业资格或通过证券从业资格考试;同时具有审计、法律、金融、IT等复合专业背景或具备注册会计师/ 国际注册内部审计师资格的优先; ...
社保局审计稽核部主要负责对社会保险基金的收支、管理情况进行审计稽核,确保资金的合法、合规和有效使用。依据《中华人民共和国审计法实施条例》第六条,该部门有权对违反国家规定的财政收支、财务收支行为进行审计监督,并接受相关举报,依法及时处理。法规1 审计范围广泛 审计稽核部的工作涵盖了对社会保险基金的全面审计,...
5月28日,汉中市内部审计协会2025年第三届理事会第三次会员代表大会暨高质量发展推进会在汉中召开,会上西乡农商银行稽核审计部被授予“优秀组织”荣誉称号。 长期以来,西乡农商银行严格贯彻落实国家审计精神,坚持内部审计不松懈,驰而不息强化内...
审计稽核部岗位职责 职位描述: 1.负责执行公司的内部审计和外部审计工作 2.制定并实施内部审计计划、组织审计项目的实施 3.建立和完善内部控制制度,进行内部控制评估及风险分析 4.协助上级完成其他内控管理工作 5.监督审计过程中相关方行为合规性 6.协助处理审计发现的各种异常问题,向上级领导提出建议...
稽核部门和审计部门在企业中扮演着不同的角色,其职责和定位也有所区别。稽核部门通常作为财务部门的一部分,专注于内部监督和控制,确保财务报表的真实性和准确性。而审计部门则是一个独立的职能部门,直接向公司主要负责人或监察部门汇报,其职责包括独立评估公司的财务状况、运营效率及内部控制的有效性。...
1.负责制定联社稽核审计工作规划与年度计划,并组织实施; 2.负责制定内部审计工作流程、作业标准、职业道德规范等稽核审计制度和流程等规范性文件,并组织实施和监督检查; 3.负责公司治理的健全性和有效性、经营管理的合规性和有效性、内部控制的适当性和有效性、风险管理的全面性和有效性、会计记录和财务报告的完整性...
银行审计稽核部是一个至关重要的监督部门,其职责包括对银行内部各项业务进行严格检查和监督,确保银行的财务安全与经营符合法规。该部门的首要任务是对银行的财务状况、会计核算、信用风险控制以及内部控制制度进行深入检查与评估。同时,稽核部还负责审查银行各项业务的合规性,对任何违规行为进行调查和处理。...
2024年以来,扬州农商银行审计稽核部不断创新审计工作方法,运用新载体,助力提升审计质效,为单位高质量发展提高强有力的内部审计保障。 一、统筹人力资源。打破总行部(室)条线管理“各管一段”的现状,统筹审计资源。根据审计项目的特点,合理配置熟悉大数据、...
稽核审计部的主要职能是评估和监督组织的内部控制和业务流程,以确保其合规性和有效性。该部门通过以下方式实现其职能:稽核审计部负责评估组织的内部控制体系,包括财务控制、风险管理、信息技术安全等方面。通过对控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等方面的审查,识别潜在的风险和漏洞,并提供改进建议。稽...