你好,老师,我想问一下,2021年增值税小规模纳税人不是减按1%征收率了吗?但是纳税申报表上还是按照3%算的,那2%的差额在减免税申报明细表里面体现出来了,那么在账务处理上又是按照1%做的账务处理,这样的话账上的数据和申报表上的数据就不一致了 那这2%的减免税是不是在后期出现应纳税额时可以直接减免掉?不需要...
老师,这个按简易计税,减免的1%的基数就是这个65000/1.03是吗?然后这个减免的计入营业外收入是吗?