审计委员会的职责 1、提议聘请或更换外部审计机构。2、监督公司的内部审计制度及其实施。3、审核公司的财务信息及其披露。4、审查公司的内控制度。5、负责内部审计与外部审计之间的沟通。6、调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。招聘条件是:1、吃苦耐劳有责任心。2、年满18周岁。3、遵纪守法,无违法乱纪...
审计委员会的主要职责有:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。 [解析]答案为ABD。审计委员会的主要职责有:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责...
以下是审计委员会职责范围的详细阐述: 一、审计监督职责 财政收支审计:审计委员会负责对国务院和县级以上地方人民政府及其各部门的财政收支进行审计监督,确保财政资金的合法、合规和有效使用。法规1 财务收支审计:对国有的金融机构、企业事业组织以及依法应当接受审计监督的其他单位的财务收支进行审计,检查其是否按照国家财...
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审计委员会是公司内部的独立监督机构,负责监督和审核企业的财务报表、政策和实践,确保投资者的利益得到保护。 审计委员会的职责是监督机构的财务报告,而不仅仅是审核和审计机构的财务报表。审计委员会旨在确保财务报表和相关信息可以更准确地提供给投资者,并且具有真实可靠的数据。它也是公司内部政策,战略和管理程序的检查...
审计委员会的职责包括:制定内部审计政策和流程;审核内部审计工作的质量和有效性;评估内部控制体系的可靠性;监督风险管理体系的运作;提供对高级管理层的建议和意见;与外部审计机构进行接触和沟通。 审计委员会的职责全面解析 审计委员会作为公司治理结构中的重要组成部分,承担着确保...
审计委员会的主要职责包括以下几个方面: 1. 监督公司的财务报告过程,确保财务报告的准确性和完整性。这包括审查公司的会计政策、财务报表、公开披露的信息,以及与外部审计师的沟通。 2. 监督公司的内部控制系统,评估内部控制的有效性,确保内部控制能够合理保证财务报告的可靠性、运营效率和效果、遵守相关法律法规。 3...
审计委员会的职责主要包括〔〕。Ⅰ.监督年度审计工作,就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断,提交董事会审议Ⅱ.提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为Ⅲ.负责内部审计与外部审计之间的沟通Ⅳ.对董事、高级管理人员进行考核并提出建议[组合型选择题] A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、...
审计委员会的职责包括()。 A. 确定会计师事务所的报酬并监督其工作 B. 受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告 C. 可以接受并处理本公司会计、内部控制或审计方面的投诉 D. 有权雇用独立的法律顾问或其他咨询顾问 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的...