(1)审计委员会。其主要职责是:①检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;②与公司外部审计机构进行交流;③对内部审计人员及其工作进行考核;④对公司的内部控制进行考核;⑤检查、监督公司存在或潜在的各种风险;⑥检查公司遵守法律、法规的情况。(2)薪酬与考核委员会。其主要职责是:①负责制定董事、监事与高级管理...
要进一步提高政治站位,坚决把牢审计工作方向。认真贯彻落实中央和省市审委会要求,不断强化政治引领,精准把握“党的集中统一领导”这一政治原则,严格落实审委会重大事项请示报告办法,真正把党的政治建设、政治导向、政治要求、政治原则体现到审计工作...
县委审计委员会、县审计局要切实加强党对审计工作的统一领导,全面落实中央决策部署和省委、市委工作要求,严格执行重大事项请示报告制度,立足“经济监督”职责,加强审计监督与人大、纪检监察等各类监督贯通协同,凝聚各方力量,形成监督合力,共同...
该《履职手册》明确了独立董事和审计委员会履职的总体要求,强调相关主体应当忠实、勤勉、谨慎履职。 《履职手册》详细梳理了独立董事、审计委员会的职责范围、履职基本要求、履职监督重点等内容。特别要求独立董事应当充分发挥事前审议监督职责、积极行使特别职权、加强对潜在重大利益冲突事项的监督力度。同时,归纳细化了审计...
要积极运用新理念、新思路、新手段破解瓶颈制约,推动审计监督与纪检监察、巡视巡察等其他监督有效贯通。要从严从实做好审计整改“后半篇”文章,健全完善问题整改工作机制,真正实现以审促改、以改促建。郭永红要求,要切实加强党对审计工作的领导,发挥好市委审计委员会职能职责,督促各级各有关部门主动支持配合做好...
会议指出,过去的一年,泰安市委审计委员会和全市审计机关立足本职、服务大局,认真贯彻党中央决策部署和省委、市委工作安排,高度关注各项政策措施落实和进展情况,紧盯财政资金绩效,深化民生审计,强化对权力运行的监督,特别是在促进和保障山水林田湖草生态保护修复工程等重点政府投资项目建设方面,主动查问题、找原因、提建议、...
目前已有部分上市公司响应这一政策,取消了公司监事会。鉴于当下公司所处行业正处于下行阶段,降本增效成为公司发展的关键策略。所以我想了解 华菱钢铁回复:感谢您对公司的关注。公司目前正在按照上述监管要求进一步完善审计委员会的职责范围和工作流程,确保上市公司监督职能的有效衔接和内部监督机制的正常运行。
审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行( )会议。 A: 一次 B: 二次 C: 三次 D: 四次答案解析 登录查看答案 有疑问? 求助专家解答吧。 添加老师咨询 下载会计APP 相关题目 1、审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行( )会议。 2、审计委员会每年至少举行( )会议。相...
(1)内部控制建设是一项系统工程,需要企业董事会、监事会、经理层及内部各职能部门共同参与并承担相应的职责。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,审计委员会具体负责内部控制建设,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行,全体员工广泛参与内部控制的具体实施。(2)为对...