集团公司审计部强化审计机关自身建设,充分调研,全面对标,历时4年,全面完成搭建框架、更新制度、填补空白、健全完善的过程,初步构建了科学、完整、适用的邮政内部审计制度体系。 审计部通过对多家企业集团内部审计制度体系进行调研,总结分析了内部审计制度体系常见的三种模式。本着“适用性、科学性、必要性”的原则,审计部...
在实际的审计工作制度体系建设过程中,往往会遇到一些问题和挑战。 1、制度不完善或过时 部分组织的审计制度存在漏洞,或者不能及时根据法律法规的变化和组织的发展进行更新,导致制度与实际工作脱节。 2、执行不到位 虽然有了完善的制度,但在执行过程中存在打折扣、走形式的情况,使得制度无法发挥应有的作用。 3、缺乏沟...
5.持续改进:审计管理制度体系可以帮助企业建立持续改进的机制,不断优化内部管理制度和流程,提高企业的竞争力和可持续发展能力。 三、审计管理制度体系建设的基本原则 1.法律合规性:审计管理制度体系应符合国家法律法规和行业规范,确保企业的运营活动合法合规。 2.风险管理:审计管理制度体系应能够有效识别、评估和应对企...
今年以来,淮海实业集团持续深化内部审计管理改革,健全机构、健全制度、配强人员,以高质量审计工作为企业发展保驾护航。 优化机构设置,夯实审计工作基础。坚持系统性、整体性重构内部审计体制,加强集团本部和相山水泥、安徽矿机、中勘科技、相王现代、新宇公司、淮海物流等六家重要二级子公司两级审计机构建设,按权限开展审计...
4月21日上午,济南市委市政府召开“凝心聚力抓项目蓄势赋能促发展”主题系列发布会,记者从会上获悉,去年以来,济南市审计局优化审计工作运行机制、理念思路、组织方式和技术方法,构建形成“1+8+N”审计制度体系,印发《关于推动新时代审计工作高质量发展全力护航保障强省会建设的实施意见》1个骨干性文件,密集出台优化市委...
2023年10月,《江苏审计简报》第66期刊登了无锡市审计局《以“紧班子、强中层、带基层”制度体系系统加强审计干部队伍建设》的文章。文章摘要如下: 近年来,无锡市审计局坚持紧班子、强中层、带基层,突出政治引领、机制引导、典型引路、提质...
总之,审计工作制度体系建设是一项系统工程,需要企业从多个方面入手,不断完善和优化。只有建立健全的审计工作制度体系,才能充分发挥审计的监督和服务职能,为企业的健康发展保驾护航。 在未来的发展中,随着企业经营环境的不断变化和法律法规的日益完善,审计工作制度体系也需要与时俱进,不断创新和发展。例如,面对数字化转型...
建立一个健全的审计制度体系,能够确保审计活动的透明、公正和有效进行。本方案旨在通过明确定义审计制度的目标、建设步骤以及相关内容,为组织提供一个完善的审计体系。 2. 2.1 审计制度是指明确组织内部审计活动的规则、原则与流程的一套制度文件。它不仅规定了审计活动的范围、方法和程序,还涉及到相关人员的职责与权限...
创新开展特色制度体系建设 推进内部审计工作高质量发展 ——沈阳市机关事务管理局颁布内部审计系列制度及办法 为贯彻落实国家、省、市关于切实加强内部审计工作的意见和部署,沈阳市机关事务管理局广泛调研,深入实践,致力打造“123”内部审计制度体系,即一个基本制度、一个实施规范和一个工作流程,以及三个配套办法,...
篇1:加强廉政审计制度体系建设的实践与思考 加强廉政审计制度体系建设的实践与思考 市审计局 李勤 何钦元 近几年来,宜宾市审计局不断加强廉政审计制度体系建设,充分发挥制度在反腐倡廉中的根本性、基础性作用,最大限度地防止腐败发生,努力推动审计反腐倡廉工作向制度化、规范化、法制化方向发展,取得明显成效。