根据信用风险及延期付款风险的大小,可将应收票据分为两类:一类是由信用等级较高的银行承兑的汇票,其信用风险和延期付款风险很小,相关的主要风险是利率风险;另一类是由信用等级不高的银行承兑汇票或由企业承兑的商业承兑汇票,此类票据的主要风险为信用风险和延期付款风险。因此,一般只有信用等级较高银行承兑汇票在背书或...
风险可定义为___。A.有关交易的平衡或分类的风险以及含有错报的有关认定的风险,对于财务报表而言有可能是重大的B.某个事件或行动发生的不确定性,它有可能会对所审计的活动产生不利影响C.没有坚持组织的政策、计划和程序,或遵守相应的法律和法规D.没有实现针对有关经营业务或项目的规定目标和目的 搜索 题目 ...
在审计过程中,注册会计师应该通过一定的审计程序获取审计证据,这些审计程序按目的分类包括 ( )A.风险评估程序B.承接审计业务C.控制测试D.实质性程序
审计部具体组织实施内部控制评价工作,拟订评价计划、组成评价工作组、实施现场评价、审定内部控制重大缺陷、草拟内部控制评价报告,及时向董事会、监事会[2]或经理层报告。其他有关业务部门负责组织本部门的内控自查工作。 (二)关于内部控制评价的内容和方法内部控制评价围绕内部环境[3]、风险评估、...
A. 信贷业务客户经理同时负责贷款风险分类 B. 董事会审计委员会主任委员兼任绩效考核委员会委员 C. 副行长同时分管零售贷款业务和公司信贷业务 D. 内部审计部门负责人兼任合规部门负责人 相关知识点: 试题来源: 解析 B [解析]商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互...
江西省农村信用社联合社行业审计重点审计成员行社()。 A. 重点对成员行社业务经营合规性 B. 资产分类真实性 C. 财务管理合法性 D. 内控制度和风险管理严密性 E. 经营管理和高级管理人员履职有效性等 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D,E
百度试题 题目()负责每季对单笔金额1000万元 (含)以上的贷款进行质量五级分类认定。 A. 客户经理 B. 风险管理部 C. 公司业务部 D. 审计部 相关知识点: 试题来源: 解析 B.风险管理部 反馈 收藏
董事会对内部控制的建立健全和有靛实施负责:董事会委托A咨询公司为公司内部控制体系建设提供咨询服务,选聘B会计师事务所对内部控制有效实施审计。A咨询公司为B会计师事务所联盟的成员单位,具有独立法人资格。 (2) 关于风险评估。受国际生融危机的持续影响,甲公司境外市场销售额和利润额急剧下降,董事会经审慎研宄、...
百度试题 题目()负责对公贷款质量五级分类结果的初分、限额认定、统计分析和日常管理工作。 A. 经营单位 B. 风险管理部 C. 公司业务部 D. 审计部 相关知识点: 试题来源: 解析 A.经营单位 反馈 收藏
A. 信贷业务客户经理同时负责贷款风险分类 B. 董事会审计委员会主任委员兼任绩效考核委员会委员 C. 副行长同时分管零售贷款业务和公司信贷业务 D. 内部审计部门负责人兼任合规部门负责人 相关知识点: 试题来源: 解析 B 正确答案:B 参考解析:商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成...