审计小组根据审计工作底稿形成初步审计意见,并编制审计报告初稿,与被审计企业负责人交换审计意见,如双方存在意见不一致的情形,则进行具体协商。 4、出具审计报告。在上述环节完成的基础上,审计人员会根据编写审计报告的规范和要求出具正式财务审计报告,并将最终审计报告定稿提交审计公司主要业务负责人审核。 至此,有限公司财...
小公司并不是每年都需要审计。公司是否每年审计,一是看公司的性质,二是看公司的需要,三是看审计的性质。如果是内部审计,属于内部管理行为,无论什么公司都可以根据本公司的实际需要安排审计,有可能每年,也可能每月,更可能针对特别事项随时安排审计。如果是外部审计,对于非公有小公司(小—非上市公司...
中电科审计事务有限公司是⼀家成⽴于2022年06月17日的有限责任公司,也是中国电科集团旗下企业,属于以从事租赁和商务服务业为主的企业。位于北京市石景山区,法定代表人为吴长林,目前处于存续状态。公司人员规模:少于50人,参保人数:23人,注册资本:5000万元,实缴资本:5000万元。通过企查查大数据分析,中电科审计事务...
第一章:审计概述 第一节:审计的概念与保证程度 【知识点】 合理保证与有限保证 财务报表审计提供的是合理保证,财务报表审阅提供的是有限保证。二者的区别如下表所示。 提示: 提供高水平的保证→实施程序多→所需证据多→检查风险低→最终将审计风险降至可接受的低水平。 上文注会考试知识点内容根据刘圣妮老师《轻一...
240909:中国华电集团有限公司2023年度审计报告 240909:中国华电集团有限公司2023年度审计报告 [点击查看原文] 郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
中国交通建设集团有限公司 审计报告 众环审字(2024)0204008号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并所有者权益变动表 5 合并资产减值准备情况表 7 资产负债表 8 利润表 10 现金流量表 11 所有者权益变动表 12 资产减值准备情况表 14 财务报表附注 15 中国...
广州白云山医药集团股份有限公司内控审计报告(大信审字2025第22-00004号)由大信会计师事务所出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了该公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的...
合理保证的鉴证业务的目标是注册会计师将鉴证业务风险降至该业务环境下可接受的低水平,以此作为以积极方式提出结论的基础。有限保证的鉴证业务的目标是注册会计师将鉴证业务风险降至该业务环境下可接受的水平,以此作为以消极方式提出结论的基础。
大海公司提交了其与小河公司2012年至2022年年度审计报告、小河公司历次验资报告、股权划转协议、办公会决议、借款申请、借款借据、银行转账凭证等。 第三人小河公司述称,小河公司属于一人有限责任公司,但具有独立的公司人格,且不存在否认公司独立人格的情...
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,我们审计了深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称禾望电气公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并...