《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》已经国资委第325次党委会议、第40次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。国资委 2020年9月28日 关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见 为有效推动中央企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本...
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各中央企业:《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》已经国资委第325次党委会议、第40次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。国资委 2020年9月28日 关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见为有效推动中央企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和...
第325次党委会议,第40次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行.关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见为有效推动中央企业构建集中统一,全面覆盖,权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央,国务院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国审计法》....
法规类型:内部审计 所属行业:所有行业 所属区域:中国 发文内容: 各中央企业: 《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》已经国资委第325次党委会议、第40次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。 国资委 2020年9月28日 关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见 为有效推动中央企业构建集中统一、全面覆...
关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见 为有效推动中央企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国审计法》,按照《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔2015〕...
2020.09.28 时效性 : 现行有效 文号 : 国资发监督规〔2020〕60 号 关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》 的通知 国资发监督规〔2020〕60 号 各中央企业: 《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》已经国资委第 325 次 党委会议,第 40 次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行....
《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》已经国资委第325次党委会议、第40次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。 国资委 2020年9月28日 关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见 为有效推动中央企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本...
《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》已经国资委第325次党委会议、第40次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。 国资委 2020年9月28日 关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见 为有效推动中央企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本...
七、加强内控体系审计,促进提升企业内控体系有效性(二十一)规范有效开展内控审计。将企业内控体系审计纳入内部审计重点工作任务,围绕企业内部权力运行和责任落实、制度制定和执行、授权审批控制和不相容职务分离控制等开展监督,倒查企业内控体系设计和运行缺陷。突出重大风险防控审计,重点检查企业重大风险评估、监测、预警和重大...