产品自己用了,进项税转出
计提费用,借生产成本,贷其他应付款-预计费用---这步可以看成是暂估成本入账,后面的结算时的分录,我认为是不对的。分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操会计校长班-二十五期 已更1课时/共30课时 9999+ 真账实操会计校长班-收官期1 已更1课时/共6课时 9999+ 真账实操...
请问有人知道 卖车出去 借:其他应付款~老板 dai:主营业务收入 应交税费~应交税费销项税 这个...
付款时,借:预付60万贷:银存60万设备到了暂估入账,冲销,借:固定资产-XX设备200万贷:预付 60万应付账款-暂估款-XX公司 140万收到发票时,借:固定资产-XX设备 -50万贷:预付账款 -50万 借:固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷:预付账款 565000 老师,我这样做的对吗? 答: 设备...
意思就是,你们发生的销售收入,直接支付给了个人,还给了个人钱。
增值税通常是指按照现行税收法律规定在销售商品、提供劳务等活动中,买方需要支付给卖方的税费,即从销售...
如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。 请问,原本18年的时候有一笔分录是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费的,但实际这笔钱是押金来的,应该入其他应付款的,现在应该怎么调过来? 答: 去年的的增值税都报了 你只能做到今年了 红字做...
员工请长假,大概5个月左右,工资为零,社保要继续交,个人部分也由公司代交,工资表当时做的是应发工资零,扣社保300元,实发工资是零。工资表还有别的员工,所以做的分录是借:其他应收款-垫付300元,应付职工薪酬2000元,贷:其他应收款-社保600元,其他应付款-工资1000元,银行存款700元。但是等员工上班后,公司垫付的...
借其他应付款-预计费用-促销费 应交税费-进项 贷银行存款,其他应付款预计费用是什么意思? 籍海盛于2019-04-09 11:39 发布 950次浏览张艳老师 职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师 2019-04-09 11:52 请将具体的业务背景介绍一下?我的理解是这个分录有问题的。