你好,借;应付账款,贷;以前年度损益调整——主营业务成本做这个调整分录分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操会计校长班-二十五期 已更1课时/共30课时 9999+ 真账实操会计校长班-收官期1 已更1课时/共6课时 9999+ 真账实操会计校长班-二十一期 已更1课时/共29课时 99...
建筑劳务分包会计分录:借记主营业务成本100万元, 贷记应付账款100万元,这样做不对。(一)主要账务处理程序 1、期末,根据经营部门出具的经分包单位签认的“已完工作量审核凭单”,借记“工程结算”科目,贷记“应付账款-应付分包单位工程款”科目。2、期末,根据应收的总包管理费,贷记“主营业务收入...
借:主营业务成本 (根据实际销售数量计算)贷:库存商品 (根据实际销售数量计算) 1.收到发票时的会计分录:当您收到发票时,需要冲销之前的暂估入库分录,并根据发票金额重新入账。冲销暂估入库: 借:库存商品 -1000000 贷:应付账款-暂估 -1000000 根据发票重新入账: 借:库存商品 (根据发票金额)应交税费-应交增值税(...
您好,根据您的描述,您在23年的时候做了一笔会计分录,借方是主营业务成本13350元,贷方是应付账款13350元。在汇算清缴之前收到了8660元的发票,4690元未收到发票。在汇算清缴的时候已经调增了4690元。现在需要做会计分录来反映这些情况。 首先,我们需要将原来记录的应付账款进行调整。因为您已经收到了8660元的发票,所...
传媒公司,收到拍摄费2000元,做分录可以借:主营业务成本2000贷:银行存款2000?
—预估(负数(和发票金额一致金额是负数)) 按照发票金额同做分录借:主营业务成本,贷应付账款——...
齐红老师 职称:注册会计师;财税讲师 免费咨询老师(3分钟内极速解答) 2024-05-22 16:40 你好到票的分录:借:主营业务成本贷:银行存款等等 齐红老师 解答 2024-05-22 16:40 有增值税的把进项税做进去:借方加一个应交税费-应交增值税(进项税额) ...
支付货款做账怎么做?借:应付账款 贷:银行存款 之前直接做的账 借:主营业务成本 贷:应付账款 ...
会计分录是:借主营业务成本 贷应付账款 答: 直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 去年12月份做了200万的成本暂估,分录为:借:主营业务成本 240万;贷:应付账款—暂估 240万,今年收到发票后怎么做会计分录呢?我自己做的是:借:以前年度损益调整 -240万;贷:应收账款-暂估 -240万,借:以前年度损益调整 ...
这个分录是不对的