具体操作步骤如下: 1、在反结账界面右上方,点击“新增”按钮,进入新增结账单界面。 2、在新增结账单界面右上方,选择要反结账的日期,然后点击“确定”按钮。 3、点击“查询”按钮,显示反结账结果,如果有多个结果,可以点击“重置”按钮,重新查询。 4、点击“反结账”按钮,弹出确认弹窗,点击“确定”按钮确认反结账,...
答:1、T+总账反结账步骤,进入系点击“系统管理”-“财务结账”如图下:2.选择需要反结账的月份,点击“取消结账”,结账标识就没有了,反结账就完成了(注意只能逐月反结账)3、T+总账反记账步骤,点击“总账”-“凭证管理”,过滤条件中选择需要反记账的“会计期间”、“记账状态”选择已记账,并点击确定,如...
要反结账或反记账,首先需要在用友t+系统中登录到相应的账套中。进入“财务管理”模块,选择“凭证”菜单,找到需要反结账或反记账的凭证。 接下来,点击凭证编号进入详情页面,在凭证详情页面,找到并点击“反结账”或“反记账”按钮,根据系统提示完成反结账或反记账的操作。 反结账或反记账是一个敏感的操作,需要谨慎处理。
同时,也需要在反结账操作中加强人机交互,加强对账、错误提示、操作确认等功能,减少误操作的可能性。 维度五:如何处理特殊情况下的反结账 特殊情况下的反结账需要特殊处理,例如:当月存在数量较多的预提费用时、当月存在拆分收入或成本费用时、当月存在大量调整带来的问题时。
一、反结账 1、点击总账下面的期末,选择“结账” 2、出现如下界面,选择最后一个已结账的月份,然后按下ctrl+shif+F6 3、出现下图所示界面,要求输入帐套主管密码,密码为空的话直接点击确定 取消结账完成. 二、取消记账 1、点击总账下期末,选择“对账” 2、出现如下界面,直接按下“ctrl+h” 3、出现如下界面,“...
财务软件用友T的反结账操作指南: 步骤一:登录用友T系统,进入“财务管理”模块; 步骤二:选择“反结账”功能,输入反结账日期和会计期间; 步骤三:系统自动对指定期间内的所有已结账凭证进行反结账操作; 步骤四:反结账成功后,系统将自动删除反结账日期后录入的凭证; ...
T+反记账的具体操作流程 用记账人的账号登录T+,点击进入 总账——凭证管理 界面,按住 ctrl+alt+h,此时会跳出一个窗口,询问是否取消记账(点击 是,即取消记账)2.此时右上角会出现取消记账成功的标志 T+反结账的具体操作流程 使用账套主管登录T+,点击 系统管理——财务结账,选中需要取消的月份,点击取消...
步骤一:登录用友T财务系统,选择“财务管理”-“凭证管理”-“查看凭证”,找到需要反结账的凭证; 步骤二:点击需要反结账的凭证,在凭证详情页面点击“操作”-“反结账”,输入反结账原因; 步骤三:系统提示成功反结账,同时在凭证列表中显示已反结账的凭证,操作完成。
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
1.财务结账后发现凭证有问题需要调整,这时需要先进行反结账操作,点击【系统管理】-【财务结账】如下图 2.选择相对应的月份,然后点击【取消结账】即可 3.取消反结账后,结账标识会消失(注意只能逐月反结账),如下图 T+总账反记账操作步骤: 1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,在过滤条件中选择好【会计期间...