存入预存款:借:银行存款 贷:应付账款 开出发票 借:应付账款 贷:主营业务收入 税费。。。 等消费的时候要怎么做啊老师? 微信用户于2018-07-23 17:13 发布 3058次浏览送心意 宋生老师 职称: 注册税务师/中级会计师 2018-07-23 17:15 您好!你已经开发票了,就要确认收入了。消费的时候不用再做了。
答:1、预存电话费时,收到预存话费的发票,借:预付帐款——预存话费 贷:现金或银行存款 2、每月实际消费话费时(凭话费帐单入帐),分录如下 借:管理费用——通讯费 贷:预付帐款——预存话费
即是预存款,那就是并没有实际产生效益。应记入预收,属负债科目。(应收款为已实际发生的业务而未收款)
借:销售费用(或管理费用)贷:预收账款--客户名称
邹老师 解答 2017-06-14 15:39 你好,是的 需要先做预付,取得发票计入费用 白日梦 追问 2017-06-14 15:41 @邹老师:可以一直都是已预存款作为费用了,都不知道交到几月了,该怎么做账呀 邹老师 解答 2017-06-14 15:42 你好,这个就需要你去区分多少是预付,又取得多少发票 了 上传图片 追问分享...
先打款给中通总部得财务账上,财务人员会给中通业务系统充值,然后中通业务系统会自动扣除每条短信的费用!短信费用不对外公布,具体费用可打电话给上海的it部门具体负责人员咨询!中通业务内网有总部和IT部电话。
邹老师 解答 2017-06-14 15:39 你好,是的 需要先做预付,取得发票计入费用 白日梦 追问 2017-06-14 15:41 @邹老师:可以一直都是已预存款作为费用了,都不知道交到几月了,该怎么做账呀 邹老师 解答 2017-06-14 15:42 你好,这个就需要你去区分多少是预付,又取得多少发票 了 上传图片 追问分享...
第一当我们收到款时,借:银行存款 应收账款(**、支付宝) 贷:其他应付款 (挂什么呢) 野性的大神 追问 2022-04-22 14:10 第二 按20%收管理费,算出余款时怎么做分录 借:其他应付款(是上面挂的那个吗)贷:主营业务收入 借其他应付款(档口返款) 朴老师 解答 2022-04-22 14:17 同学你好第一个其他应...
老师好,我是美食城业务,公司租了一个楼层,招商20个档口做美食,还有一个售卡台,(预存款,然后每个档口去消费),我们统一收款,每月按20%收取档口管理费,剩于款项于下月20日返给每个档口,我这个应该怎么做账呢 84785031 | 提问时间:2022 04/22 11:40
才从公司平台账户减少,即其他货币资金—平台减少,不提现就转到了个人余额或者预存款,但钱依然在平台...