预付账款摊销处理时,需按月进行分摊,将预付款项逐渐转为费用。具体会计分录如下:借记相关费用科目(如管理费用、销售费用等),贷记预付账款科目。假设某企业年初支付一年期保险费共计12,000元,每月应摊销金额为1,000元,则每月月末需做如下分录:借:管理费用1,000元;贷:预付账款1,000元。通过此类分录,确保财务报表...
当企业收到房租发票时,应借预付账款-待摊费用(房租),然后贷预付账款-XXXX。而在推销时,应借管理费用或销售费用-房租,然后贷预付账款-待摊费用(房租),这两个操作可以帮助企业正常遵守财务会计要求。如果预付账款多摊销了,企业需要逆摊销,应该借待摊费用(房租),然后贷管理费用或销售费用-房租。 自行开发建造厂房...
如果房租是预付一年的,付款时和以后摊销该怎么做会计分录?谢谢老师
待摊费用的会计分录: 1、企业发生待摊费用时,借:预付账款--待摊费用(或其他应收款) 贷:银行存款; 2、企业摊销相关费用时,借:管理费用(根军费用归属部门计入对应科目) 贷:预付账款--待摊费用(或其他应收款)。 待摊费用是指需要多期负担的费用,一般是费用比较多一次性负担不起;因此需要将大额的费用进行分摊...
如果要先摊销,您可以这样做分录: 每月摊销时: 借:管理费用 - 物业费 贷:预付账款 等到...
一、付钱的时候 借:预付账款 贷: 银行存款/现金 二、对方开发票过来时 (1)(此工程可以让原来资产价值增长50%以上)可资本化计入在建工程 借: 在建工程——XX项目 贷:预付账款 装修完工经验收合格后,将“在建工程”转入“固定资产”借:固定资产——XX资产 贷:在建工程——XX项目 (...
前面会计付租金计入 借:预付账款 ,下个月摊销 借:管理费用 贷:预付账款。 邹老师 解答 2018-05-05 15:15 你好,付租金有取得租金发票吗 笔墨初心 追问 2018-05-05 15:17 取得 邹老师 解答 2018-05-05 15:19 你好,取得租金发票应当计入待摊费用,而不是通过预付账款核算的 预付账款是在付款了没有...
预付账款转长期待摊费用分录怎么做分两年摊销预付账款 全部转到长期待摊费用吗 答: 借:长期待摊费用 贷:预付账款 待摊费用啊,如果入到预付账款,那摊销时怎么做分录 答: 您好!借管理费用等 贷预付账款。 一名会计如何让领导给你主动加薪? 答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如...
答: 你好 发票附在预付账款凭证后面 这个月开始按月摊销 结转预付 房租我们是一个季度一付,付款时我做了预付账款 我以为是普票按月摊销了,现在我收到了半年的房租专票,如何做分录 答: 你好,把之前摊销的分录红冲,然后根据取得 的发票这样做分录借;长期待摊费用,贷;预付账款然后按月做摊销分录 我是一名会计...