你好,登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。 2020 06/29 17:52 2条追问解答 查看全部 有...
首先,需要找到金蝶在年末结账时自动生成的备份文件*.A10。该文件保存了结账当时的会计分录和账簿信息。在新生成的账套文件中是不能进行反结账操作的,因为该文件只保存了结账后的期初余额。因此,必须使用原来的备份文件来进行反结账操作。 一旦找到备份文件,就可以在金蝶软件中打开该文件。通过CTRL+F12 进入反结账操作...
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的.打开后使用CTRL+F12进行反结账操作. 反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,这个一般情况...
1 当期已结账,如果想要反记账,就需要先反结账,反记账,也叫反过账。登陆财务软件,页面右下角为账务所属期,示例为2019年1月份,现在要先反结账到2018年12月份。2018年12月份结账后,就会自动进入2019年1月份。进入财务软件主界面,点击账务处理。2 点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3 进入期末结账对话...
具体步骤如下:首先,打开软件后,通过按下Ctrl+F12快捷键,并点击“完成”选项,即可出现反结账的选择。进行反过账操作时,应同时按下Ctrl+F11。值得注意的是,部分电脑可能需要先按下Fn键,然后同时按下Fn+Ctrl+F11或F12,进行反结账后,接着进行反过账操作,以允许对凭证进行修改。完成反过账操作后...
1、登录金蝶云星空,依次打开[财务会计]-[总账]-[总账期末结账]; 2、选中对应账簿、组织,点击菜单栏[反结账],返至以前期间; 3、然后点击[财务会计]-[总账]-[凭证过账]进入过账界面,选中对应账簿点击菜单栏[反过账]; 4、最后回到[凭证查询]界面,找到对应凭证,点击[反审核],再去对凭证进行修改,修改完成后重新...
金蝶反结账后怎么过账结账 期末结账-里面有反结账的按钮。反过账,在凭证查询的界面把已过帐的凭证过滤出来,点击鼠标右键,点反过账即可。 反结账:可以主界面按ctrl+F12,也可以点击期末结账-选择“反结账”操作; 反过账:可以在主界面按ctrl+F11,也可以点击期末结账-选择“反过账当期凭证”操作。
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原20XX年度的账套会自动备份成为后缀为AXX的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到你结账后自动生成的备份文件*.AXX在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL...
金蝶年底结账后是无法跨年反结账的。如果不是在年底12月份做了结转处理,那么就需要同时按住Ctrl+F12执行反结账,然后同时按住Ctrl+F11执行反过账,就可以去修改之前错误的记账凭证了,修改之后点击保存。