1、反记账是指将原来“贷”的科目金额,调整为“借”科目,将原来“借”科目金额,调整为“贷”科目,以抵消原有凭证。 2、使用管家婆财贸双全版反记账的方法:1)确定原凭证;2)在“凭证”菜单中进入“新建错误凭证”,输入相应信息,如摘要、科目、贷方金额,借方金额等;3)点击“确认”按钮,系统将生成2张凭证,其中...
精选回答如果因误操作等原因需要把已记账的业务数据重新反结账,可以使用“进销存期末反结账”功能来处理,将当前进销存期间返回到上一期间。同时,反结账后的进销存期间必须大于等于当前会计期间。操作流程为:点击业务处理—月末处理—进销存期末反结账,财务反结账流程为,总账-辅助工具-反结账-反记帐-反审核。扩展知识: 1....
步骤如下: 1、运行管家婆财贸双全普及版,点击菜单栏中的“反记账”; 2、在弹出的反记账窗口中...
如果因误操作等原因需要把已记账的业务数据重新反结账,可以使用“进销存期末反结账”功能来处理,将当前进销存期间返回到上一期间。同时,反结账后的进销存期间必须大于等于当前会计期间。操作流程为:点击业务处理—月末处理—进销存期末反结账,财务反结账流程为,总账-辅助工具-反结账-反记帐-反审核。00分享举报您可能感兴...
系统里面有反记账,和反审核的,在总账-辅助功能里面。在业务处理--期初结存里面有的,反月结就可以了
用的管家婆财贸双全单机版,已经进入9月会计期间,但是8月份库存现金是贷方,所以操作了反结账,但是再接下来找不到反记账,该怎么办??没有反记账,就一直不能反审核,凭证都没办法改动 答: 您好,您试试,总账--辅助工具--反记账,反审核 。 管家婆的记账怎么反记账,我已经会计期间反记账了,进销存反记 账时,提示已...
需要找到11月份红冲的那个凭证,删除掉红字凭证后才可以反记账
同学你好 这个的话是反审核之后才可以修改的,为什么做不了反审核
1、所有的财务软件都带有一个系统管理软件,打开软件,用admin注册登录,输入账套就可以。 2、可以。可以先转为T3再通过易代账的数据采集软件生成AUD文件,将AUD文件导入到A6正式版中。中国民航信息网络股份有限公司是中国民航信息集团旗下的重点企业,是中国航空旅游业信息科技解决方案的主导供应商。
相对新一点的版本的软件是可以删除的,直接删除,管家婆专业远程;网页链接