(5)A注册会计师依据实施的审计程序确认甲公司内部控制存在一项重大缺陷且不存在审计范围受限,因此对甲公司2023年财务报告内部控制有效性发表否定意见。要求:针对上述第(1)至第(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。 答案解析
Q 题10分,第2题10分,1.P公司于20X1年1月1日以银行存款购入S公司40%的股权,确认为长期股权投资,对S公司实施重大影响,实际支付价款4250000元(不考虑相关税费)。购买日S公司所有者权益公允价值为10500000元与其账面价值一致。S公司20x1年度实现净利润1.500000元。其其他综合收益增加800000元。20X2年度S公司实现净亏...
审计工作底稿中与会计估计审计相关的部分事项摘录如下:(1)甲公司与退货率有关的会计估计存在特别风险,A注册会计师未测试相关的内部控制,通过实施实质性分析程序获取充分、适当的审计证据。(2)2021年末,甲公司确认与产品保修义务相关的预计负债400万元。A注册会计师使用了自有方法以及管理层的假设对该类预计负债进行了...
(4)A注册会计师于2017年末对戊公司的存货实施监盘时,得知管理层拟于2018年1月销毁一批过期商品,A注册会计师检查了该批商品账簿记录,确认已全额计提跌价准备,不再将其纳入监盘范围。针对上述第(1)至(4)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。 pd9ref 于2022-04-15 22:39 发布 804...
您好!根据《郑州市教育局关于2022年郑州市市区普通高中体育艺术后备生招生工作的通知》要求,6月25日18点前,所有体育艺术专业测试合格及以上考生须通过后备生招生管理平台确认中招志愿学校,以免影响考生的正常录取。 参考流程如下: 第一步:登录...
其次,周一形成了看跌的外延区间交易日,昨日的下跌“确认”了这一信号。第三,即期汇率的下跌正对自9月以来的上升趋势支撑施压。若明确跌破1.4340,可能会看到美元的下跌加速,以测试关键的短期支撑位1.4280 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的...
恰当:A注册会计师对甲公司应收账款相关的内部控制进行了测试,并且得出内部控制有效的结论,减少应收账款函证范围是符合审计要求的。 恰当:A注册会计师识别出有关收入确认的舞弊风险,并且采取了适当的审核程序来检查未回函的应收账款,结果满意,符合审计要求。 恰当:A注册会计师对光明公司的应收账款进行了集中减值测试,...
ABC 会计师事务所的 A 注册会计师负责审计甲公司 2021 年度的财务报表。与会计估计审计相关的部分事项如下:(1)2020 年年末甲公司某项重大未决诉讼的结果极不确定,管理层无法作出合理估计,但在财务报表附注中披露了该事项。因该事项不影响财务报表的确认与计量,A 注册
与会计估计审计有关旳部分事项如下:(1)2023年末甲企业某项重大未决诉讼旳成果极不确定,管理层无法作出合理估计,但在财务报表附注中披露了该事项。因该事项不影响财务报表确实认与计量,A注册会计师认为不存在尤其风险。(2)A注册会计师评估认为商誉减值存在尤其风险,在理解了与商誉减值测试有关旳内部控制后,认为其设计...
留下的老玩家推荐给别人,开头不改,一般玩家没那个耐心玩下去。然后烛龙的pc端感觉根本没找打游戏的测试就端上来了。1、战斗2-3波的,开启自动战斗后第2、3波你设置个5-10秒后自动确认啊!找半天也找到在哪儿,那自动意义何在? pc端没给个修改快捷键的功能啊,我把上下左右改成wasd,回车改暂停,空格...