1、进入总账系统后,点击"结账",进入反结账. 2、按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面,输入密码后,完成反结账. 3、点击"实施导航",选择"实施工具",点击"总账数据修正". 4、确定好日期后,点击"确定"进行反记账,必须要反结账之后才能进行反记账操作. 用友u8如何反结账到几个月前 第一步: 总帐-》期末处理-...
用友U8反结账的操作步骤如下: 1、登录U8软件,点击“凭证”模块; 2、在凭证界面,选择“反结账”; 3、在查询界面,填写反结账日期、结账期间,选择反结账的科目; 4、点击“查询”,查询符合条件的凭证; 5、勾选将要反结账的凭证,点击“反结账”,即可完成反结账操作。 拓展知识:反结账也称为解结账,可用于纠正已...
1、登录用友U8财务管理系统,打开财务会计模块; 2、定位到指定会计期间,点击菜单栏的“凭证-凭证处理-反结账处理”; 3、在弹出的反结账窗口中,点击“清空结账号”按钮,输入反结账凭证号,点击“确定”; 4、在出现的提示窗口中,点击“是”; 5、反结账操作完成后,在查询窗口中,可以查看到已经反结账的凭证,确认无...
打开库存管理-月末处理下点击月末结账节点 1、如果启用采购、销售、委外等模块,则必须先把这些模块结账了,才能对库存结账,提示如下图;未启用的可以忽略! 2、如果仓库启用了货位管理,但单据上有货位未指定;此时,在库存结账系统会给出警示信息:“有部分单据没有指定完货位,是否继续?”如下图;对此系统不做强制要求,...
一般出现在本月结账时,发现账务有问题,因此需要把账恢复到原来的状态,修正后再重新结账。 反结账的作用:不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响财务工作使用。 二、用友u8反结账详细操作步骤 1、打开用友u8软件,点击【业务工作】,点击【总账系统】,点击【总账——期末——结账】 (PS:在...
用友U8反结账的操作 1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账 2、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击 3.、如果想取消某一年某一月的结账,选择这个月份后,出现蓝条,以示选取成功 4、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框 5、...
在用友U8中进行反结账操作,您可以按照以下步骤进行: 定位到结账月份:首先,您需要定位到您想要进行反结账的月份。 执行反结账操作: 方法一:点击已结账月份的图标,此时会出现“反结账”按钮,点击该按钮即可进行反结账。 方法二:使用快捷键Ctrl+Alt+Y,同样可以执行反结账操作。 反结账区间:用友U8允许跨月反结账。当...
用友U8反结账、反记账、反审核操作方法 大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了. 如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核. 一、反结账 1.进入结账界面,选中需要反结账的月份 2.按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn...
在用友U8中,反记账反结账是指把已经记账的凭证反转成未记账状态,及把凭证反转成已结账状态的操作。反记账反结账的具体步骤是: 1、在凭证选择菜单中,选择“反记账”; 2、在凭证记账菜单中,选择“反结账”; 3、输入反记账或反结账月份,根据提示,输入反记账或反结账金额; 4、选择启用新科目或者使用原科目; 5、...
日常反结账时,默认清空下月薪资中维护的数,如果不想清空,U8V13.0及以上版本支持反结账不清空下月数据。 进入【反结账】界面选择需取消结账的工资类别点击确定,再最后一步时,按下ctrl+h可激活【您反结账将不清除本月数据】窗口,被取消结账月份的下个月数将保留。