内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括:公司及合并报表的下属子公司福建翔丰华新 能源材料有限公司、四川翔丰华新能源材料有限公司、海南翔丰华新能源材料有 限公司、上海翔丰华科技发展有限公司(以下统称“子公司”)及孙公司深圳市 翔丰华新能源发展有限公司。
公司在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制;公司董事会出具的《深圳市翔丰华科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
国泰君安证券股份有限公司关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人”)作为深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“翔丰华”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐人,根据《证券发行上市...
部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括: 公司及合并报表的下属子公司福建翔丰华新 能源材料有限公司、四川翔丰华新能源材料有限公司(以下统称“子公司”)。 纳入评价范围的主要...