你根据你们会计之前的期末数据作为你的建账的期初数,不要乱改 要把账衔接起来。 一般是进项 销项 进项转出 转出未交增值税没有余额 其他的有都是正常 的 你把账建好后如果要调整在新的账里调整 Grace~ 追问 2019-03-26 20:24 那老师录入期初数据的时候比如本来这个科目的期末余额是在贷方,可是上一年的这...
印花税不包含的包含增值税附加税水利建设个税房产土地使用税等。 翎翎追问 2020-04-16 10:55 这个应交税费的期末余额中是不是要显示的还没有交的税金 郭老师 解答 2020-04-16 10:56 你好是的是余额分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操会计校长班-二十一期 已更1...
在初始化数据的时候,直接把其他应交款21739.15的数据放在城建税及附加的贷方余额里了,没有用其他应交款科目,1月拿到回单直接做,借:应交税费_城建税及附加21739.15 贷:银行存款21739.15;1月期末余额是零了,但城建税“本
你好,没有需要增加的,这个本来税金及附加就没有余额,他月末结转到本年利润的。
你好,待认证进项税计入进项税额栏次 哆啦啦 追问 2020-03-16 11:16 需要填进年报报表吗?这个表也就只有增值税这栏 邹老师 解答 2020-03-16 11:17 你好,需要把待认证进项税额填写在年报报表的 哆啦啦 追问 2020-03-16 11:19 年报报表合计数要和我12月余额表的应交增值税科目余额一致对吗 邹老师 解...
6518.35 贷其他应交款 21739.15 1月公司把账拿回来自己用金蝶软件做账,在初始化数据的时候,直接把其他应交款21739.15的数据放在城建税及附加的贷方余额里了,没有用其他应交款科目,1月拿到回单直接做,借:应交税费_城建税及附加21739.15 贷:银行存款21739.15;1月期末余额是零了,但城建税“本年累计”借方余额有21739.15...