公司为小规模纳税人,按现行政策,如果开专票是按3%征收率减按1%缴纳增值税,记账时是直接按1%计销项税额还是先按3%计,然后再将减免的2%税额计入营业外收入? 2. 公司有时开普票,有时开专票,普票达不到征税额度的这部份增值税额会免税,这种税额又该如何处理? 3. 记账时需要按不同的情况分别记账吗?免税的作免税...
老师你好,公司是小规模纳税人,现形政策增值税已经不按3、1,0%处理,是减免了那账务处理应该怎么写?借银行存款1000,贷转主营业务收入贷应交税费-减免税费结转减免税费借应交税费-减免税费,贷营业外收入借应交税费,减免税费,贷营业外收入老师这样分录做的对吗?那应交税费增值税具体数据是多少啊?按3%去核算,营业外...