本次招投标的审计项目旨在对企业或组织的财务报告进行全面审计,以确定其财务信息的真实性和准确性,并提出针对性的建议,帮助企业或组织提高财务管理水平,增强内部控制制度的有效性,保证财务活动的透明度。 二、项目范围和内容 1.财务报告审计 -对企业或组织的财务报告进行详细审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等...
四、审计方法。 1. 文件审查,对招标文件、投标文件、评标文件、中标文件等相关文件进行全面审查,了解项目的立项依据、招标条件、投标要求、评标标准等情况。 2. 实地调查,对招标单位、投标单位、评标专家、监督部门等相关主体进行实地调查,了解实际操作情况。 3. 数据分析,通过对相关数据的搜集和分析,了解项目的资金使...
1、审计项目实施方案(一)审计的指导思想和工作目标1、 审计的指导思想我公司将始终恪守中介咨询机构的执业准则,“公开、公平、公正”地开展审计服务工作。按照委托人赋予我们的审计职责,严守审计的相关纪律和程序等要求,正确定位而不越位,按照全过程审计实施方案和统一的施工全过程造价控制标准,规范化开展造价控制工作,...
招标项目审计实施方案 一、项目背景。 近年来,我国招标项目数量逐渐增加,招标活动的规模和复杂程度也在不断提升。为了确保招标项目的公平、公正、公开,以及资金使用的合法性和效益性,对招标项目进行审计已成为必要的工作。 二、审计目的。 本次审计的目的在于全面了解招标项目的执行情况,发现可能存在的问题和风险,并...
审计工作的开展对于发现和解决工程项目中存在的问题具有重要作用,也为招标主体提供了一次自我审视和整改的机会。因此,本方案旨在对工程项目招标主体进行审计整改,提升其管理水平和服务水平。 二、审计整改目标 1.提高招标主体的管理水平和服务水平 2.发现和解决招标主体存在的问题,减少违规行为和不良影响 3.规范和完善...
4.竞谈内容:完成2024年度6个工程项目财务决算审计服务工作,拟送审金额约9616.13万元,所需费用约28792.57元(即收费标准总额的30%)(含税6%),因无法确定最终财务决算审计送审金额,故本次审计服务费招标控制价定为收费标准总额的30%,即审计服务招标控制价参照《四川省会计师事务所服务收费管理办法》川发改价格[2013]901...
贵阳产控集团下属旅文公司资产清查、整合方案论证及内部控制有效性审计项目采购公告一、项目名称:贵阳产控集团下属旅文公司资产清查、整合方案论证及内部控制有效性审计项目二、项目编号:YGCQ-QC-2022-16-454-磋三、采购方式:竞争性磋商四、采购预算:壹佰万元整(¥1000
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《苏交科集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》,苏交科集团股份有限公司拟对财务报表审计、内部控制审计相关服务项目进行公开邀请招标,现将招标信息(见附件)予以公示。公示期为2024年6月28日至2024年7月9日,公示期内对招标信息持有疑问或异议的,请与联系人联系。
坪山区29所公办中小学近三学年膳食经费管理审计项目服务采购方案 (根据《中华人民共和国审计法》和《广东省内部审计工作规定》等相关法律规定和工作安排,深圳市坪山区教育局组织对深圳市坪山区29所公办中小学近三学年膳食经费管理开展审计工作。) 根据《中华人民共和国审计法》和《广东省内部审计工作规定》等相关法律...
河南特慧工程咨询有限公司受禹州市投资总公司的委托,就“禹州市投资总公司改革实施方案及清产核资审计项目(不见面开标)”进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。 一、项目基本情况 1、采购人:禹州市投资总公司; 2、项目名称:禹州市投资总公司改革实施方案及清产核资审计项目 3、采购编号:YZCG-DLG2022076 4、项...