审计人员依法对机关、企事业单位和经济活动进行审查、核计,并把审计情况、结果向审计机关或被审计单位主管部门报告的书面文件叫做()。A.经济合同B.经济活动分析报告C.审计报
A. 资格审查 B. 营销审计 C. 财务审计 D. 价格审核 相关知识点: 试题来源: 解析 C 正确答案:C 解析:财务审计是指客观地对财务会计资料进行考察、询问、分析检查,作出结论和报告。 知识模块:汽车市场调查反馈 收藏
百度试题 结果1 题目下列哪个不是审计监察岗位的职责?(单选) A. 审查公司内部财务报告的准确性和完整性 B. 评估公司内部控制系统的有效性 C. 分析公司的财务和市场数据 D. 确保公司遵守所有适用的法律法规 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏 ...
审计实地实习 工作内容 1、财务报表审计工作,审查客户财务报表,并向股东报告 公司的财务状况; 2、评估客户财务系统的有效性和安全性; 3、完成货币资金,应收账款,对账分析表格底稿工作; 4、协助团队完成内外部资料收集,整理和初步分析; 5、进行分类账与对账表的核对和日记账审计测试程序; ...
A.评价使用资源的经济性和有效性B.分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告C.审查保护财产的方式,必要时要核实这类财产的实存情况D.审查经营流程或项目,以确认其结果是否与所制定的任务和目标一致,以及是否按预定计划执行相关...
预防性行动技术或活动,包括但不限于:审计(内部或遵守),检查,原材料或在过程组件审查不合格报告,完成产品的审查,交付报告,客户关心的问题类型中引用任何改善的机会和反馈,供应商的报告(包括供应商审核,分析证书等),从任何有效的SPC程序收集的数据,设备维护或故障日志,员工的反馈,事故报告,顾客退货,顾客优惠,和管理会...
A.3年 B.5年 C.10年D 查看答案
为便于案件调查、资金监测、反洗钱监管和内部审计,金融机构应按照有关交易资料保存的规定,将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录,至少保存3年。() A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
审计人员依法对机关、企事业单位和经济活动进行审查、核计,并把审计情况、结果向审计机关或被审计单位主管部门报告的书面文件叫做()。 A. 经济合同 B. 经济活动分析报告 C. 审计报告 D. 调查报告 相关知识点: 试题来源: 解析 C.审计报告 反馈 收藏
以下哪项不属于内部审计范围? A. 评价使用资源的经济性和有效性 B. 分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C. 审查保护财产的方式,必要时要核实这类财产的实存情况 D. 审查经营流程或项目,以确认其结果是否与所制定的任务和目标一致,以及是否按预定计划执行 ...