《审计报告》是由谷锦云执导,项俊波、饶曙光、沼雷编剧,田少军、奚美娟、施京明主演的反腐剧,于2005年12月20日在央视八套首播。该剧讲述审计署驻信州特派员办事处副特派员方宏宇主持破获贪腐违纪大案的故事。剧情简介 在一纸离婚证书宣告了方宏宇十年婚姻破灭之时,一纸任命书也落到了他的手中,方宏宇是扛着...
国家审计报告是指审计机关实施审计后,依法对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件,是审计机关向被审计单位出具的审计意见书、作出审计决定、进行审计结果公告的基础和依据。主要内容 1.审计依据 2.被审计单位的基本情况 3.被审计单位的会计责任 4.实施审计的基本情况 5.审计评价...
审计工作报告是指审计机关依照法律规定,受本级人民政府委托,向本级人大常委会提出的关于审计上一年度本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告。报告内容 审计工作报告的主要内容包括:(1)开展本年度预算执行审计工作的基本情况;(2)对本级预算执行情况的总体评价;(3)本级预算执行中存在的主要问题及纠正和处理情况...
审计人员根据审计完成情况和审计结果编写,并递送被审计单位或有关部门的书面报告。内容 审计报告书一般包括审计概况、审计过程、审计结果、审计结论和审计说明几个方面。审计概况主要阐明审计任务,审计工作的主要做法,取得的主要收获。审计过程主要扼要叙述采用了什么方法,进行了哪些方面审查,发现了哪些问题。审计结果要...
财务审计报告是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作即计量,记账,核算,会计档案等会计工作是否符合会计制度,企业的内控制度是否健全等事项的报告,是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。报告简介 基本内容包括资产、负债、投资者权益、费用成本和收入成果等。报告...
年度审计报告就是会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则》在实施审计工作的基础上对企业一个会计年度的财务报表的合法性和公允性发表审计意见的书面文件。用途 通常用于工商年检,企业投标,股东了解公司的运营情况等。会计师事务所对所出具的审计报告要承担法律责任。内容格式 一、公司概况 (一)简要介绍公司的法定中英...
内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。基本原则 客观性原则 《内部审计具体准则第7号——审计报告》第四条规定:“内部审计人员应在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论与建议,...
专项审计调查是审计机关主要采用审计的方法,对与财政收支、财务收支有关或者本级人民政府交办的特定事项,向有关地方政府、部门、单位和个人进行的专门调查活动。报告内容 专项审计报告应包括以下主要内容:一.说明部分 1.说明委托方名称(被审计企业名称)及委托目的(审计目的);2.说明会计责任、审计责任、审计依据...
审计结果报告是指审计机关依照法律规定,每年向政府首长和上一级审计机关提出的,关于上一年度审计本级预算执行情况和其他财政收支情况结果的报告。《审计法》规定,审计署在国务院总理领导下,对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院总理提出审计结果报告。地方各级审计机关分别在省长、自治区主席、市长...