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审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息内部控制评价报告的审议情况
审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息内部控制评价报告的审议情况
2025-02-16 15:32:45
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审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息内部控制评价报告的审议情况
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评价财务报表公允性包括:经管理层调整后的 是否与注册会计师对被审计单位及其环境的了解一致
在内部控制审计中 审计员对发表的意见应当以正面、积极的方式提出 并对 外披露
审计项目组成员在被审计财务报表涵盖期间可以兼任审计客户的董事、高级管理人员或特定员工
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