杭州天目山药业股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告 涉及事项的专项说明 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天目药业”) 聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“中天运”)为公司 2019 年度财务报告审计机构;中天运为公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告(中...
内部控制审计报告 CHW 证内字[2015]0025 号 杭州天目山药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州天目山药业股份有限公司(以下简称天目药业)2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》...
600671:天目药业:杭州三慎泰宝丰中药有限公司审计报告 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是宝丰中药公司管理层的责任,这种责任包括:(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 ……...
杭州天目山药业股份有限公司独立董事 对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告 的独立意见 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天目药业”) 聘请中天 运会计师事务所(特殊普通合伙()以下简称“中天运”)为公司 2019 年度财务报告内部控制审计机构;中天运对公司 2019 年度财务报告内部...
由于2019年年报被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告, 天目药业 (600671)被实施风险警示,股票简称变更为“*ST目药”。在公司“披星戴帽”后股价连续三天跌停。 上周四晚间, 天目药业 延期一个多月的年度报告终于披露。报告期内,公司实现营收2.97亿元,同比下降17
天目药业:内部控制审计报告 杭州天目山药业股份有限公司 内部控制审计报告 瑞华专审字[2017]24030002 号目录 1、内部控制审计报告
天目药业:2016年度审计报告 2017-04-07 22:45 杭州天目山药业股份有限公司 审计报告 瑞华审字[2017]24030002 号目录一、 审计报告 1 二、 已审财务报表 1、 合并资产负债表 3 2、 合并利润表 5 3、 合并现金流量表 6 4、 合并股东权益变动表 7 5、 资产负债表 9 6、 利润表 11 7、 现金流量表 12...
独立董事关于带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天目药业”)2015年度财务报告由中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为公司出具了带有强调事项段无保留意见审计报告。强调事项内容如下:我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一、(六)所述,贵...
1、履行年报审计职能,监督外部审计机构工作 公司董事会审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求,认真审阅了全年的定期报告。 在 2016 年年报审计工作中,董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员议事规则》充分履行监督职能,在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构瑞华会计师...
天目药业:审计报告(更正后)2015-06-12 杭州天目山药业股份有限公司 审计报告(更正后) 中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) 1 目 录 目录 页次 一、审计报告 1-4 二、已审财务报表 合并及母公司资产负债表 5-9 合并及母公司利润表 9-12 合并及母公司现金流量表 12-14 合并所有者权益变动表 15-...