无论是什么品牌的系统,固定资产清理都需要做账务处理。即便是固定资产账面价值为0,也需要做账务处理,...
你好,请问金蝶系统固定资产数量为1,但是需要做固定资产部分报损清理,系统该如何操作,如何做账务处理?评论 首赞 (0/1000) 评论推荐帖子 李三多 2019-02-22 6 会计实操交流圈 评论 首赞 治霖 6小时前 加油加油加油 会计实操交流圈 1 首赞 莎莎 7小时前 每天进步一点点了.*... 会计实操交流圈 ...
借:银行存款 1300 贷:固定资产清理 1300 到这里这个业务还没结束,还需要将固定资产清理这个科目的余额转平。目前固定资产清理期末余额是贷方余额50元(1300-1250),要做如下分录:借:固定资产清理 50 贷:资产处置收益 50 期末要将资产处置收益转平:借:资产处置收益 50 贷:本年利润 50 ...
(1)将固定资产从账面上转出 借:固定资产清理(净残值) 借:累计折旧 贷:固定资产 (2)结转清理净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理(净残值) 先将净残值转入固定资产清理科目,然后往下进行,后将固定资产清理科目余额转入营业外收入或营业外支出科目。 出售汽车固定资产清理账务处理怎么做 ,固定资产转入清理。 按汽...
【金蝶云星辰】固定资产清理本期不需要计提折旧,要怎么设置?【金蝶云星辰】结账需要注意什么?【金蝶云星辰】账务处理系统结账提示: 必须先进行资产管理期末结账异常处理? 发布时间:2021-09-28编辑:kingdeeyn
如果按照固定资产清理科目处理计入资产处置收益,那这样报税系统的开票收入,就对不上账务处理的收入,这个要怎么处理?不用管这个差异,有哪号文呢/ 答: 1、固定资产清理,会计分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产——设备名称 2、处置固定资产时: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费...
公司车辆进行清理,开具给4S店发票为277876.1元的发票,但是账务处理是在固定资产清理的科目,因为是开具了发票的,应税货物销售额277876.1元在增值税申报表系统里面,这样导致了会计做账和报税的申报表有差额,这个怎么处理 朱倩倩于2023-01-13 15:45 发布 403次浏览...
无论是什么品牌的系统,固定资产清理都需要做账务处理。即便是固定资产账面价值为0,也需要做账务处理,...
清理完成后如果是净收益,借记“固定资产清理”科目,贷记“营业外收入”科目。 固定资产报废账务处理怎么做? 1, 固定资产报废时,首先进入固定资产清理科目。 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产(原值) 2,清理过程中发生的费用以及应交的税金 借:固定资产清理 ...
1、借:累计折旧、固定资产清理,贷:固定资产。 2、借:资产处置损益 贷:固定资产清理 3、开具发票缴纳增值税,借:银行存款 贷:应交销项 其他业务收入,这样做账务处理就对了吗? 郭老师 解答 2021-12-08 16:36 是的是的,是这么做的,是这么理解的。