登录系统:登录用友T3财务软件,进入总账模块。 进入反记账界面: 方法一:点击导航栏中的“总账”模块,选择“期末处理”选项,在下拉菜单中找到并点击“反记账”。 方法二:在“财务管理”模块下选择“账簿管理”,找到需要进行反记账的凭证,点击相关按钮进入反记账界面。 方法三:选择“凭证-录入/修改”功能,按F3键,打开...
打开总账系统:同样,首先登录用友T3软件,并进入总账系统模块。 进入对账界面:在总账系统中,依次点击“总账-期末-对账”,进入对账界面。 激活恢复记账前状态:在对账界面中,按下快捷键Ctrl+H,系统会弹出提示框,表示“恢复记账前状态已经被激活”。点击“确定”按钮确认。 执行反记账操作...
第一步、反结账 1、进入用友T3件,打开总账系统模块,点月末结账,选月份,如图:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。如图所示:第二步、反记账 1、依次点击总账—期末—对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个...
在使用用友T3软件时,如果需要修改已经结账、记账、审核的凭证,需要先进行反结账、反记账和取消审核操作。以下是具体步骤: 反结账操作步骤 打开总账系统。 进入“期末处理”选项。 选择“月末结账”功能。 选择需要取消结账的月份。 按Ctrl+Shift+F6键。 输入口令。 点击“确定”按钮。反记账操作步骤 打开总账系统。
用友T3反结账反记账的操作步骤如下:反结账:进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账:依次点击总账——期末——对账。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“...
🔍 想要了解如何在用友T3中进行反结账和反记账操作吗?跟着以下步骤,轻松搞定!📌 反结账步骤: 1️⃣ 依次点击“总账”--“期末”--“结账”,在弹出的窗口中选中最后一个未结账的月份。 2️⃣ 按下快捷键ctrl+shift+F6,系统会提示输入密码,输入你的软件操作员密码即可完成反结账操作。📌...
一、t3反记账操作流程1、打开用友软件t3;2、在软件首页找到“会计处理”选项卡,选择需要反记账的凭证;3、点击右键,选择“取消记账”;4、确认取消,并输入备注信息,点击“确定”。二、t3反记账常见问题1、反记账后,原凭证的会计分录是否保留?答:按原凭证的会计处理方式,自动生成对应的反记账凭证,并在凭证内重新...
反记账是指在已经记账的凭证中,取消记账的操作,使该凭证重新回到未记账状态。这通常用于修正记账错误或进行凭证调整。操作步骤:打开用友T3财务软件,进入“总账”模块。在菜单栏中选择“凭证”->“记账”。在记账界面中,找到需要反记账的凭证,点击该凭证的“反记账”按钮。系统会弹出提示框,确认是否进行反记账...
一、反记账操作流程 反记账的操作需要注意以下几个步骤: 1.1 确认反记账时间段 在进行反记账前,需要确认反记账的时间段,包括反记账日期、凭证日期、凭证号、制单人等信息。确认好时间段后,才能某开反记账操作。 1.2 新建反记账凭证 在确认好反记账时间段后,需要新建反记账凭证。在用友t3中,可以通过以下方式新建凭...
1.用友T3反结账反记账:(1)首先,点击[凭证]菜单,然后点击[凭证类别],在[凭证类别]界面里的[反结账]按钮,选择要反结账的期间。(2)然后,在[反结账]界面里,会看到未结账的账务凭证,按照会计规则,把贷方金额加入到借方,或者把借方金额加入到贷方,点击[反结账]按钮,在[反结账]结果界面里查看反结账结果,并确认反...