1. 金蝶K3 WISE: 在金蝶K3 WISE系统中,反结账通常需要在“系统管理”或“财务管理”模块中找到相应的“结账管理”功能。 具体步骤可能包括:首先查询需要反结账的期间,确认无未处理业务;其次,选择需要反结账的期间;最后,点击“反结账”按钮,系统会进行数据验证,确认无误后才能完成反结账操作。 部分版本可能需要输入...
反审核的步骤则是:换审核人的帐号登录软件→总账—凭证管理→选择要查询的月份日期→选择要反审核的凭证(如果要全部取消反审核,同样在“序号”后面的正方形打勾)→点击左上角的“弃审”即可。确认反结账:系统会提示确认反结账操作,请仔细阅读提示信息,确保无误后确认执行。等待执行完毕:...
首先,我们需要了解的是,当我们使用用友进行记账结账后,如果需要进行反记账反结账,需要先取消原来的凭证和结账结果,然后再重新生成新的凭证和结账结果。 那么具体怎么操作呢?下面我们将从不同的维度为大家详细介绍。 二、系统操作 在用友系统中,进行反记账反结账需要先进入凭证管理界面,在该界面选中需要反记账反结账的...
第一步:登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】. 第二步:在【期末结账】明细界面中选择"结账"后,单击开始.当金蝶提示结账成功后,单击确定即可. 固定资产反结账 1/2第一步登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】...
反结账在结账界面按ctrl+shift+f6.反记账在对账界面按ctrl+h激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态(一定记住)。都需要帐套主管才能处理。反结账后才可以反记账
用友反结账是好会计为企业提供的一种重要财务管理手段,它可以在财务年度结算后,自动将旧账期全部调整,又恢复未结算的账期,完成财务结账的撤回操作。 2. 如何使用用友反结账功能? 步骤如下: 1)点击好会计主界面的财务模块,找到用友反结账功能; 2)在弹出的反结账页面,输入需要反结账的财务年度区间,以及反结账原因;...
具体操作步骤如下: 1. 打开用友软件,进入总账系统模块。 2. 在总账系统中,点击“期末”选项,然后选择“结账”。 3. 在弹出的结账窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 4. 同时按下Ctrl+Shift+F6组合键,系统将弹出确认对话框。 5. 在对话框中输入账套主管的口令。 6. 确认口令无误后,系统将执行反结账...
反结账:进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账:依次点击总账——期末——对账。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击...
1、首先,需要查看原凭证及其相关明细数据,以确定要反结账或反过账的金额及账户。2、按照正常的结账或...
用友反结账怎么操作 简介 用友中想要进行反结账操作,只需要简单的4个步骤就可以实现,具体的操作步骤如下。工具/原料 联想7000 windows12.5 用友10.3 方法/步骤 1 点击结账打开软件,点击结账,进入结账操作页面。2 选择月份选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键进入。3 输入口令输入口令,即系统登录密码...