《内部控制审计实务指南》是2024年人民邮电出版社出版的图书。内容简介 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,...
内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。本书汇集了...
内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。本书汇集了...
内部控制审计实务指南,作者:高雅青 主编,主编推荐语:审计人员实战工具书,解读新规定,聚焦全流程。,内容简介:本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。 在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控制
内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。
内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其
栩栩如生学审计·流程清晰,按图索骥好实操·示例充分,按部就班少出错 ·内容全面,涵盖整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计等...
普华审计实务工具书系列(共12册),这套丛书还有 《金融机构审计实务指南》《医院经济责任审计实务指南》《绩效审计实务指南》《工业企业审计实务指南》《风险导向内部审计实务指南 签名版》等。 我来说两句 短评 ··· 热门 / 最新 / 好友 还没人写过短评呢 还没人写过短评呢 我要写书评 内部控制审计...
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展开 摘要: 本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险.本书将审计程序,审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计思路为提高注册会计师职业判断能力提供助力. 展开 出版时间: 2014 ISBN: 9787514147520 收藏...