《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系...
《内部审计工作指南》内容翔实、层次清晰、重点明确,涵盖了内部审计核心工作的方方面面,通过对关键流程要点以条目式的方式进行言简意赅地讲解,以及对重要审计文书列举了可供复制的模板,让读者更易学到核心要点。本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事内部审计、财会工作人士的案头工具书,也可作为财经类师生案例...
《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息...
内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 内部审计实践的新思考与是新实践的诚意之作,百余位一线内审实战人士数十年宝贵经验总结,梳理行之有效的审计思路,厘清业务实施关键点,扎实提升审计效率。 《源代码》:比尔·盖茨首部自传,重磅上市! ¥54.00 (5.00折) 降价通知 电子书 ¥65.80 定价...
为了进一步指导内审人员规范开展审计项目,提升内部审计工作质效,近日,宁河区审计局出台《宁河区内部审计工作指南》(以下简称《指南》),对内部审计工作流程、文书格式等方面予以规范。 《指南》主要突出三方面的内容 。一是突出制度先行,实用文件规定汇编...
本指南旨在为内部审计工作者提供指导,确保他们能够履行其职责,并提供有价值的建议和改进措施。内部审计应包括审计计划的制定、风险评估、内控评估、程序测试和报告。 二、内部审计目标 1.提供管理层和利益相关者信心和保证,确保组织运作以适当的方式进行; 2.评估和改善内部控制以及风险管理体系; 3.提供合规性咨询和...
《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系...
《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系...
近日,东丽区审计局发布了《东丽区内部审计工作指南》(2024年8月版),《工作指南》更精细化贯彻落实《天津市内部审计工作规定》,更准确化把握经济安全审计监督网格化治理机制的深刻要义,以提升专兼职内审人员履职能力为出发点,形成具有指南意义的内审人员口袋书。
内部审计是一项重要的管理工作,对于评估企业运营风险、提升内控体系和促进企业可持续发展具有重要意义。 2.内部审计职责 内部审计部门应负责以下职责: -审计计划:制定审计工作计划,并确保其与企业整体战略目标相一致; -审计执行:按照计划执行审计工作,包括风险评估、内部控制评价、遵守法规和政策等; -审计报告:编制审计...