为了帮助大家高效备考,坚持学习,正保会计网校为大家准备了高级会计职称《高级会计实务》案例分析,大家要坚持练习哦! 【案例分析】 甲公司是一家生产和销售家电产品为主业的上市公司,于2017年8月聘请A会计师事务所为公司提供2017年内部控制审计服务,并计划于2018年4月披露内部控制审计报告。2018年2月,A会计师事务所...
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,根据资料(2),指出甲公司内部控制存在哪些不当之处,并分别提出改进的控制措施。 (3)2017年12月,A会计师事务所项目组收到甲公司内部员工的举报信,举报甲公司的全资子公司N公司(重要的业务单位)管理层串通舞弊,虚构销售收入。2018年1月,在甲公司的配合下,A会计师事...
《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》是2011年4月1日立信会计出版社出版的图书,作者是企业内部控制编审委员会。内容简介 为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,编者企业内部控制编审委员会特组织有关专家撰写了《企业内部...
为加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,财政部等五部委于2008年6月28日联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》(以下简称《规范》),自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行,小企业和其他单位可以参照实施。这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动。 当前...
企业内部控制是确保企业目标实现的重要机制,其建立与完善对企业成功至关重要。《企业内部控制应用指引》提供了内部控制的框架和实践指导,包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个核心要素。 内部环境涉及治理结构、机构设置、内部审计、人力资源政策、企业文化和法律环境。良好的内部环境有助于协调内...
当当旭日争辉图书专营店在线销售正版《2024新版企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解+企业内部控制主要风险点关键点与案例解析全套2册 立信会计出版社》。最新《2024新版企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解+企业内部控制主要风险点关键点与案例解析全套2册 立信会计
企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》是2020年立信会计出版社出版的图书。
作者:企业内部控制编审委员会出版社:立信会计出版社出版时间:2024年01月 手机专享价 ¥ 当当价降价通知 ¥67.00 定价 ¥98.60 配送至 河南郑州市 至北京市东城区 服务 由“大观图书专营店”发货,并提供售后服务。 大观图书专营店 进入店铺收藏店铺
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