老师,房租摊销的话放预付账款还是其他应收款好,在后面设个二级科目待摊费用?
同学,你好比如目前在做12月份的账,有一笔房租是付了从12月到明年2月的,每月租金是1000元,分录就是借:预付账款-房租 2000 借:管理费用-租赁费 1000 贷:银行存款 3000明年1月和2月的账分别做分录借:管理费用-租赁费 1000 贷:预付账款-房租 1000分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课...
老师,当费用在1年以内不再用待摊费用(已取消)而是通过其他应收款和预付账款二级科目过渡(如房租),这句话怎么理解怎么个过渡啊 能举个例子吗 冰冻三尺,非一日之寒于2021-12-25 15:24 发布 1492次浏览标签: 思顿乔老师 职称: 中级会计师,初级会计师 2021-12-25 15:52 您好。比如说支付11个月的房租。
老师年初暂估了一笔房租费用,借:长期待摊费用100 贷:其他应付款100,今天收到部分发票,之前的分录全部冲红借:长期待摊费用-100 贷:其他应付款-100,收到发票借长期待摊费用10 进项税额5 贷:其他应付款15,未到发票还需要暂估借:长期待摊费用90 贷其他应付款90.老师这样的分录存在问题吗? 讨论 企业注销存在长期...