2、然后乙方开票,甲方可以用9万的销项税抵扣进项税。 回复:可以抵税 3、那乙方收取109万,乙方也没交税啊,乙方直接收取109万就完事儿了,乙方不用抵扣么? 回复:乙方的税交给国家了,乙方可以用他的进项和这个9%的销项来抵税 4、这个9%的税金,对于甲方付钱方,不应该是进项税么,甲方卖房子的时候才是销项。而对...
没有要求一一对应的,小规模纳税人进项不能抵扣,不涉及销项进项 是的,专票普票是一样的 那如果不齐全的话 是不是要作废或者红冲 纸质发票当月可以作废,跨月红冲,电子票只能红冲,不能作废 不齐全的话就不是合法抵扣凭证,受票方可以拒收(不能抵扣是税务那边会判定嘛) 如果开了太多错误的发票 红冲太多会不会也有风...
我是贸易公司,进项很充足 。我进来的13%的增值税发票发票需要加10个点,就是买10000元的货如果要供应商开发票需要给供应商加1000元钱,合计11…显示全部 关注者3 被浏览41 关注问题写回答 邀请回答 好问题 添加评论 分享 暂时还没有回答,开始写第一个回答下载知乎客户端 与世界分享...
您好!这个是用42*1.09.你开这么多的含税的金额就可以了。 你开出来42*1.09=45.78是含税价,销项税是45.78/1.13*0.13=5.27 你收到的发票上的税额是是进项税额 会丫头 追问 2019-03-27 17:18 老师,为什么我每次看到借贷这些关系就不知道怎么下手了? 宋生老师 解答 2019-03-27 17:35 你好!因为你还不熟...
没有实质的发生应税行为 回答:对的,没有问题。 第二个问题理解的也没有问题
你好,你就把要享受即征即退的那笔收入对应的销项和进项填到右边即征即退那一列。这种跨月了,一般是自己更正不到,要到办税服务厅大厅去改的。你需要再跟主管税务机关确认一下。 tina 追问 2020-06-17 09:37 老师,我这个只有销项开出去的票是自主软件的,进项没有自主软件啊,我不懂我开出去自主软件怎么会有...