公司回答表示:公司拥有完善的治理结构及内部控制机制,日常经营管理由公司高管团队负责,留置事项不会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响,亦不会影响公司董事会治理及席位构成情况。二级市场股价受到宏观经济、行业政策、市场预期等多方因素的影响,具有不确定性。公司将努力做好经营,为股东创造价值。未来如有回购计划,...
托管人需要定期向监管部门报告基金投资运作、托管人内部控制、公司内部治理结构等方面的情况。( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 答: N 解: 基金托管人对基金管理人投资运作的监督,采取定期和不定期报告形式提醒基金管理人并向中国证监会报告;托管银行还要向监管机构报送内部监察稽核报告。
董事制度安排 D.董事会、监事会及议事规则 查看答案更多“发行人应披露()等有关公司治理结构的情况。 A.履行诚信义务的限制性规定 B.内部控制制度 C.独立”相关的问题 第1题 甲偷盗婴儿,下列判断正确的是() A.以收养为目的,构成拐骗儿童罪 B.以勒索财物为目的,构成绑架罪 C.以出卖为目的,构成拐卖儿童罪 ...
(5)内部控制职能部门,鉴于H公司正处于内部控制体系建设的初期,因此,没有设立独立的内部控制职能部门,而是由财务部暂行相关职责。 (6)经理层,是日常管理机构,负责公司的日常运营。 搜索 题目 二、为改善原组织结构混乱、各职责和权限不明确的情况,H公司于2019年进行了治理结构变动,重新对相应组织结构的职责和权限进行...
【大胜达:实际控制人、董事长方能斌被留置】8月13日讯,大胜达公告,于8月13日收到实际控制人、董事长方能斌家属的通知,方能斌被洛阳市西工区监察委员会留置、立案调查。目前公司已对相关工作进行妥善安排,公司治理结构及内部控制机制完善,其他董事、高级管理人员及监事均正常履职,董事会运作正常,财务及生产经营管理情况...
内部审计作为一项内部治理活动,它是公司治理结构的关键组成部分,它在强化企业内部控制,加强企业的风险管理,提高企业的经济效益等方面发挥着重要作用。从我国目前的实际情况来看,内部审计一般尚未与公司治理紧密结合,亟需完善和发展。 Along with the economical development, the company governs with internal audit ...
理由:股东大会是公司最高的权力机构,而非决策机构。 (2)对董事会的职责和权限设置不恰当。理由:...
百度试题 结果1 题目以下哪些属于内部审计的范围? A. 对公司的财务报表进行审计。 B. 对公司的内部控制制度进行评估。 C. 对公司的治理结构进行评估。 D. 对公司的社会责任履行情况进行评估。 相关知识点: 试题来源: 解析 abcd 反馈 收藏
一十二、力帆科技董事会认识到公司的内部经营管理水平和风险防范能力对企业稳健发展的重要性,于是对公司内部控制进行了梳理和规范,拟实施的完善措施摘要如下:(1)根据《公司章程》及相关法律法规的要求,建立股东大会、监事会等规范的公司治理结构,指定相关议事规则,并明确由公司的内部审计部门负责内部控制的建立健全和有效...
1.根据公司章程及相关法律法规的要求,建立股东大会董事会监事会等规范的公司治理结构,制定相关议事规则,并明确由公司的内部审计部门负责内部控制的建立健全和有效实施。 2.公司定期对网络数据备份程序、用户认证程序以及系统安全防护等各项内部控制的有效性进行自我评价,编制内部控制自我评价报告。 3.建立有效的沟通机制...