您好,学员,是可以的。 2020 04/10 09:27 84784952 2020 04/10 09:30 老师我这个是先收到对方开的发票,计入管理费用的,之后给对方打的款,怎么记 金子老师 2020 04/10 09:32 嗯嗯,就是您上面那样记。先来票分录:借:管理费用 贷:应付账款付款时:借:应付账款 贷:银行存款等 84784952 2020 04/10 09:41...
您好,学员,是可以的。 翠青追问 2020-04-10 09:30 老师我这个是先收到对方开的发票,计入管理费用的,之后给对方打的款,怎么记 金子老师 解答 2020-04-10 09:32 嗯嗯,就是您上面那样记。先来票分录:借:管理费用 贷:应付账款付款时:借:应付账款 贷:银行存款等 翠青追问 2020-04-10 09:41 好的...
可以,你可以通过借管理费用,贷应付账款的方式来支付审计费。拓展知识:企业在进行管理费用的报销时,除...
你好,可以的,也可以是贷其他应付款 只喝可乐的猫 追问 2020-06-17 09:06 老师,我们老板和另外一个公司的老板合作一个项目,账是对方财务做的,因为货款一直没收到,所以对方财务挂账,发生所有费用,借:成本,费用,贷:应付账款-对方公司,这样先把报表出来,最后如果两个老板不合作了,是不是按股份来共同分担盈亏,...
你好,可以的,也可以是贷其他应付款
你好,可以的, 没问题
管理费用暂估入账的分录,是个人垫付,还未报销,暂估入账的分录可以借管理费用贷应付账款吗一般是个人的话计入其他应付款这个是暂估的,等下个月收到发票,冲红这个分录,再借管理费用贷其他应付款可以吗报销的什么费用,如果是业务发生在这个期间可以先暂估住宿费这个一般
借:制造费用/管理费用 应交税费(进项增值税)贷:应付账款,这样做凭证可以。增值税一般纳税人,因生产经营而取得的增值税专用发票,可以抵扣进项税额的。注意:2007年新会计准则变化:应交税金,其他应交款科目取消,换成"应交税费",应交税费核算规定如下:①、本科目核算企业按照税法规定计算应交纳的各种...
因此,针对您的问题,如果从广州服装公司购进的工作服是为了保障员工工作时的安全,则可以将会计分录做成: 借:管理费用-办公费(或其他相关费用科目,视具体用途而定) 贷:应付账款-广州服装公司 然而,如果这些工作服属于员工福利的一部分,那么可能更合适的分录是: 借:管理费用-福利费(或其他相关费用科目,例如职工福利...