浙江省审计厅、浙江省财政厅、浙江省国资委关于落实省属国有企业和国有资本审计全覆盖的实施意见 省属各企业: 为切实贯彻落实中央关于加快建立健全国有企业和国有资本审计监督体系和制度的部署,充分发挥审计在党和国家监督体系中的作用,为省属国有企业健康发展保驾护航,根据《国务院关于加强审计工作的意见》《中共中央办...
一、加强内部审计机构与审计队伍建设 省属企业应按照内部审计工作的有关规定,积极做好内部审计机构和审计队伍建设工作。一要建立完善的内部审计机构及监督体系。省属企业集团应当按照现代企业治理结构要求,建立独立的内部审计机构,以保障内部审计工作的有效开展。二要加强对内部审计工作的领导。设立董事会的企业,董事会应...
省属各企业: 为切实贯彻落实中央关于加快建立健全国有企业和国有资本审计监督体系和制度的部署,充分发挥审计在党和国家监督体系中的作用,为省属国有企业健康发展保驾护航,根据《国务院关于加强审计工作的意见》《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于完善审计制度若干重大问题的框架意见〉及配套文件的通知》、党中央国务院...
所属区域:浙江 发文内容: 各省属企业: 为了进一步规范企业财务行为,完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,促进国有企业健康发展,我委对省审计厅自2005年1月至2006年12月抄送的省属企业领导人员经济责任审计报告中反映的财务管理问题进行了归纳汇总,请各省属企业结合本企业实际情况贯彻落实。现将有关情况通报你们,并...
《省属企业审计查出问题整改工作闭环管理办法》已经省国资委党委会审议通过,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。 浙江省国资委 2023年6月26日 省属企业审计查出问题整改工作闭环管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于建立健全审计查出问题整改长效机制的决策部署,推动省属企业进一步强化...
《省属企业审计查出问题整改工作闭环管理办法》已经省国资委党委会审议通过,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。 浙江省国资委 2023年6月26日 省属企业审计查出问题整改工作闭环管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于建立健全审计查出问题整改长效机制的决策部署,推动省属企业进一步强化...
第六条省国资委对省属国资监管企业申报材料进行汇总审核,在经批准的预算范围内,研究提出年度资助经费的分配方案,商省财政厅同意后,由省财政厅按经费管理渠道拨付给省属国资监管企业。 第七条省属国资监管企业应加强对资助经费的使用管理和会计核算,实行专款专用。资助经费使用情况接受省财政厅、省审计厅、省国资委的监...
浙江省财政厅 浙江省国资委 二○○九年二月二十五日 浙江省省本级企业国有资本收益 收取管理试行办法 第一章 总则 第一条为建立国有资本经营预算制度,规范国家与企业的分配关系,加强省本级企业国有资本收益管理,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国预算法》、《浙江省人民政府关于试行国有资本经营预算的...
省政府关于建立健全审计查出问题整改长效机制的决策部署,推动省属企业进一步强化审计查出问题整改工作,提升审计整改质效,更好发挥审计监督“治已病、防未病”作用,根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》、省政府《关于进一步加强审计整改工作的意见》、《浙江省审计整改责任追究办法...
各省属企业、委直属单位: 为进一步推动省属企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,充分发挥审计在党和国家监督体系中的作用,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国审计法》,按照《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)和《浙江省人民...