审计报告是审计师根据一定的审计方法和程序,对被审计单位的财务记录、财务报表、内部控制系统等进行审查,并就其是否合规、公正、准确、完整、合法以及是否符合既定标准,向委托人或公众提出审计意见或报告的书面文件。审计报告是审计工作成果的体现,也是审计师向委托人或公众传递审计结果的重要途径。一、审计报告的定义...
审计报告是注册会计师对所审计财务报表发表审计意见的书面报告,是注册会计师与财务报表使用者沟通所审计事项的主要手段,对增强财务信息的可信性起着至关重要的作用。审计报告类型有标准的无保留意见、带强调事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见。 审计报告类型[1] (1)无保留意见的审计报告。 无保留...
审计报告的法定效力体现在各方面关系人使用审计报告的过程中。 3、审计报告是一种公开的信息报告作为信息报告的一种,审计报告不仅可以被审计委托人和被审计单位管理当局按规定范围使用,而且相关的债权人、银行等金融机构、财政部门、工商部门、税务部门和社会公众等都可以使用审计报告,并从中获得对有关项目公允反映程度的...
通过审计报告,审计师向公众传递了被审计单位财务报表是否按照公认的会计原则编制,是否在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量等信息。二、审计报告的基本要素一个完整的审计报告通常包含以下几个基本要素:1. 标题与收件人:审计报告应明确标注“审计报告”字样,并注明收件人名称,通常是被审...
13 审计报告 众环审字(2024)0500139 号 珠海格力电器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海格力电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
审计报告(精选15篇) 审计报告 篇1 审字[]第号 (企业名称): 我们接受委托,审计了贵公司*年**月至*年**月“科技型中小企业基金(以下简称基金)”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、...
比亚迪股份有限公司 已审财务报表 2023年度 目录 页 次 一、 审计报告 1 - 6 二、 已审财务报表 合并资产负债表 7 - 9 合并利润表 10 - 11 合并股东权益变动表 12 - 13 合并现金流量表 14 - 15 公司资产负债表 16 - 17 公司利润表 18 公司股东权益变动表 19 公司现金流量表 20 - 21 财务报表附注...
审计工作报告 篇1 审计委员会各委员: 20xx 年半年报报告期内,公司审计部开展了内部审计工作,现将有关的工作情况报告如下: 一、审计概况: 为了核查公司内部控制的执行情况和财务收支核算的真实性、完整性和真确性,我们对集团公司的财务收支情况以及涉及的相关内部控制活动进行了专项审计,旨在自我评价,并完善公司内部控...
“四大”第一、第二份、第三份2023年审计报告也出炉:安永华明分别为中兴通讯、昊海生科财务报告出具了标准无保留意见的审计报告、德勤华永为国海证券财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。(详细情况见文末)。 这11家公司的审计意见、审计机构及审计费详细...
2023 年度,除 30 份审计报告未披露关键审计事项外,5,324 家上市公司的审计报告中披露了 10,410 个关键审计事项,平均每家上市公司披露 1.96 个,与 2022 年的 1.97 个接近持平。在对 5,324 份审计报告涉及的关键审计事项进行分析时发现,收入确认、资产减值在关键审计事项中数量最多。其中,4,782 份报告涉及收入...