您好。我和一个专家谈好合作,他需要拿到最终不含税的金额,并找一个小微企业作代签。对方提出要13%的税点(企业:增值税3%+企业所得税5%+转给个人5%)。因为他们只能提供普票,需要去税务局代开专票,说代开还需上交额外3%的税。请问这3%产生吗?还是应该归于13%中的增值税一项中? 一个很酷的我于2019-10-14 ...
他就是说得加1.2个点税负,这个是什么,除去增值税是企业所得税的吗。
您好 开具了发票 不含税金额填写附表一 跟单位销售货物开具发票一样填写增值税申报表 企业所得税的营业...
老师,你好。我是一般纳税人,平时只开增值税13点专票。我的经营范围含软件开发内容。请问我可以开《*信息技术服务*其它软件服务》6%的增值税专用发票吗? 我的54于2020-01-02 14:00 发布 1777次浏览标签: 玲老师 职称: 会计师 2020-01-02 14:01 你好 按实际 实际发生了就可以开 我的54 追问 2020-01...
首先,你公司在统计收入时是按实际已含天猫垫付款的商品全部价款申报13%收入,而开的此专票只收取服务费...
老师,我们是增值税一般纳税人,之前跟客户报价是不含税价,现在客户需要开专票,开票的税率是13%,如果我们收客户16%,是违法吗?我们的成本高,报含税价高,行不行? 米菲于2020-10-20 10:02 发布 1738次浏览标签: 玲老师 职称: 会计师 2020-10-20 11:06 您好,正常来说是应该收正常的税率13%,如果您多...
您好专票部分应该缴纳增值税,填在申报表第2行:增值税专用发票不含税销项税里 普票免税填到10行小微企业免税销项税销售额超过30万 附加税减半征收
我公司在天猫平台销售货物,本年初给天猫积分(去年的)开了现代服务*服务费专票,增值税税率6%.这部分钱是天猫替客户垫付的,但我公司统计收入时是按商品全部价款(实际已含天猫垫付款)13%收入申报了,现在开的这个专票是收不到天猫款项的,这个怎么做账,确认收入不是重复了吗 伞下风于...