第一篇:内审结论报告(范文) 内 审 结 论 报 告 JL-60 一、内审目的: 检查公司职业健康安全管理体系运行的有效性。 二、审核的范围: 审核范围为GB/T28001-2011涉及的全部过程及各相关职能部门。 三、审核依据: 1、GB/T28001-2011标准涉及要素; 2、职业健康安全管理手册; 3、相关的法律法规、程序文件及第三...
内部审计报告 篇1 一、导言 日期:xx年10月26日 接受者:公司总经理 xxx 引言: 经公司xx年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计,涉及的期间是从xx年1月1日至xx年月9月30日。 审计范围和目标: 本次审计的期间范围涉...
报告日期:20XX年X月 (注:本报告仅供参考,具体内容请根据实际情况进行修改。) 第2篇 一、前言 随着我国市场经济体制的不断完善和企业经营管理的日益复杂化,内部审计在企业治理中的地位和作用日益凸显。本报告旨在总结XX公司内部审计在过去一年的工作情况,分析存在的问题,提出改进措施,为今后内部审计工作的深入开展提供...
内审报告范文(多篇).doc,内审报告范文 篇一:《内部审核总结报告范本》 深圳市XXX电子科技有限公司 20XX年内部审核总结报告 尊敬的总经理/各部门负责人: 自 20XX年06月28日导入ISO9001:20XX质量管理体系以来,并于20XX年9月27日实施了第一次内部审核,在整个审核过程中,得
内部审计报告 篇1 1、掌握背景要深。 审计项目结束后,不要急着下笔,首先要搞明白这个报告所处的背景,也就是当前的形势任务是什么,上级的总结要求是什么,涉及的工作内容是什么,等等。 把这些要素搞清楚了,我们提出的观点才可能不偏、不散、不离。
关于某某公司的审计报告 某某集团内审字[20某某]第0某某号 我们于2022年某某月某某日至某某月某某日对某某公司进行了审计。某某公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的安全完整是分公司财务及某某管理部门的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。 我们按照《内部审计准则》有关规定计划...
审计报告是审计实施的最终成果,是审计质量的最终体现。在审计外包中出具的审计报告,内审人员更应注重复核是否抓住主要问题,发现的问题是否事实清楚、证据可靠;审计评价是否客观公正;审计建议是否具有针对性、可行性。另外,对于审计报告撰写的格式、语言也要严把质量关,中介机构往往按照标准格式出具报告,但内部审计报告往往...
规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,下面就让带你去看看企业内审工作总结报告范文5篇,希望对你有所帮助吧 内审总结报告1 2020年内部审计工作在上级主管部门和区审计局的指导下,在局党委的直接领导下,积极贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一...
内审总结报告篇一 我于__年通过__省公务员考试,进入审计局工作。一年来,我能够热衷本职工作,严格要求自己,摆正工作位置,时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度,在领导的关心和同事们的帮助支持下,勤奋学习,努力提高自我,勤奋工作,履行好岗位职责,得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下...
本次内审旨在全面、客观地评估公司质量管理体系的有效性,找出存在的问题,提出改进措施,为公司持续改进提供依据。现将内审方案总结报告如下: 二、内审背景 1. 审核目的 (1)评估公司质量管理体系的有效性,确保质量管理体系持续符合相关法律法规和标准要求。 (2)找出质量管理体系运行中存在的问题,提出改进措施,提高公司...