一、账务处理支付返点时(员工报销)借:销售费用 - 返点贷:银行存款(或库存现金,如果员工是先借款后报销则冲减其他应收款)确认收入(从中石油收到结算款)借:银行存款贷:主营业务收入二、附件员工报销时需要员工提供支付返点的**转账记录截图,作为报销凭证的附件,证明返点已支付给司机。同时最好有一份返点计算表,列出...
您好,重分类对的,这是调表不调账,账上还是 其他应收款的 借:其他应收款,贷:银行存款,
同学你好是其他应收款的贷方重新分类填到其他应付款那里,应收账款的贷方填到预收,应付账款的借方填到预付账款的借方,或者是相反
2019年的其他应付款有借方余额,其他应收款有贷方余额,在做年报时需要重分类吗?
那记账软件上按负数写了,那我要电子税务局申报的时候按重分类的资产负债表项目的金额去填电子税务局的...
你好,如果其他应收款期初余额为-1,借方发生额为2,贷方发生额为4,期末余额为-3,那么把它重分类到其他应付款,该企业的询证函的其他应付款是不是要写欠贵公司3元,交易金额填哪个数呢 苗条的高山于2023-04-26 23:13 发布 374次浏览标签: 小帅老师 职称: 高级会计师 2023-04-26 23:22 亲,询证函写的...
你好,如果其他应收款期初余额为-1,借方发生额为2,贷方发生额为4,期末余额为-3,那么把它重分类到其他应付款,该企业的询证函的其他应付款是不是要写欠贵公司3元,交易金额填哪个数呢 苗条的高山于2023-04-26 23:13 发布 374次浏览标签: 小帅老师 职称: 高级会计师 2023-04-26 23:22 亲,询证函写的...
第一笔是贷方会计入其他应付款 其他应付款期末余额为借方的项目,报表列示应重分类至其他应收款;其他...
你好,是的,正数放资产负债表其他应付款下,负数放其他应收款下