答: 借方管理费用,负数贷方应付账款 负数应交税费-进项转出 正数 我有一笔本年度额开支,目前没有支付,但我想入账在本年,然后就计提了一笔,已经收到发票那些了,借:管理费用,应交税费——待抵扣进行税额,贷:应付账款,这样可以吗,还是直接是借:管理费用,贷:应付账款,那种方式合适一些呢 答: 你好,这个不用...
借:应付账款-公司,、贷:银行存款,收到发票后,借:管理费用,应交税费,贷:应付账款-公司 ...
我有一笔本年度额开支,目前没有支付,但我想入账在本年,然后就计提了一笔,已经收到发票那些了,借:管理费用,应交税费——待抵扣进行税额,贷:应付账款,这样可以吗,还是直接是借:管理费用,贷:应付账款,那种方式合适一些呢 武月红于2024-01-08 09:17 发布 123次浏览标签: 东老师 职称: 中级会计师,税务师...
上月工装专票到账后,借管理费用 应交税费 贷应付账款 本月支付时 借应付账款 贷银行存款 一部分费用从工资里扣除 借应付职工应酬 贷应收账款 银行存款 应交税费 这个代垫的工装费后期如何做平? 嘻嘻于2022-05-11 08:49 发布 1729次浏览标签: 郭老师 职称: 初级会计师 2022-05-11 08:51 借应收账...
第二个管理费用应该是400,不是404。 小丁追问 2021-12-07 10:58 8-11月发票税额开具发票为 总金额 424,税额24,不含税金额400本来总分录应该是借:管理费用 400应交税费-应交增值税-进项 24贷:应付账款 424但是当时不知道有发票,做成以下分录借:管理费用 400贷:应付账款 424现在有进项了,要调增进项是不...
企业应交税费-应交增值税(进项税),主要取决于商品和劳务采购时由供应商扣缴的增值税税率以及交税时间...
那管理费用用以前年度损益调整科目代替,金额用负数红冲掉。
三、应付账款:1、发生应付账款:借:材料采购/库存商品/在途物资/生产成本/管理费用/制造费用应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应付账款2、偿还应付账款:借:应付账款贷:银行存款/应付票据3、因在折扣期内付款获得的现金折扣偿付应付账款时冲减财务费用:借:应付账款财务费用贷:银行存款4、转销确实无法支付的...
企业代税务机关扣缴职工工资个人所得税的会计分录为( )。A.借:管理费用,贷:应付账款B.借:管理费用,贷:应交税费—应交所得税C.借:应付职工薪酬,贷:应交税费—应交代
收到进项发票抵扣,服务费发票,就借管理费用—服务费,应交税费—应交增值税(销项),贷:应付账款—公司名字,然后银行那边汇款,就借应付账款—公司名字,贷银行存款,对吗,这样子的应付账款就平了,没有余额了打错了,应交税费应交增值税进项税嗯嗯,对的好的,谢谢老